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外勤人员报销制度mty09-管理文件sw14.
标题:市场专员报销须知和规定
目的
为了规范市场专员报销费用的管理,明确报消范围,特制定本制度。
2.适用范围:
本制度适用于所有市场专员。
职责:
3.1本程序商务部归口管理;
3.4财务部门协助。
一)长途车票:必须按实际行程贴票,尽量在始发站上车,如偶遇中途上车的情况,必须在票的背面注明: 年/月/日 某地-----某地
二)市场专员维护费用于一般性市场维护和开发请主任用餐。
使用前必须提前通知主管经理,说明消费理由,经理批准后方可使用。
使用后必须索取正式发票并附清楚的说明条进行报销。
说明条内容必须注明:请客原因、被请人姓名、单位、人数、金额、电话、请客后所达到的效果。
一次招待费用中不能出现多家餐厅的票据。
三)发票台头:从2008年7月22日起,取得的各种发票(餐费、住宿、购货发票等),付款单位必须写全称,不得写个人或空白,否则不予报销。
注:蒙太因公司全称:北京蒙太因医疗器械有限公司
茵普兰公司全称:北京茵普兰科技发展有限公司
兰德尔公司全称:北京兰德尔医疗器械有限责任公司
褐 堡 餐 馆:北京褐堡餐馆有限公司
朋歌温 饺 子厂:北京朋歌温冷冻食品有限责任公司
沃 尔 克 公 司:湖北沃尔克医疗器械有限公司
四)所报销的长途票、住宿票(含市、县的本地发票)的日期、行程、地点必须和出差计划一致。差费食宿标准和所报销的实际食宿费用的差,可单独用住宿票冲抵,餐票最多可报30元/天。
五)交通费尽量应有当地发票,并检查是否加章。(含市、县)
六)市内车费不可以冲抵餐费和住宿费。
七)实报的交通费必须在票后注明: 某地-----某地
八)长驻外地专员:必须单独附说明条写清:实际工作天数,不发生住宿天数、休息日期。
备 查 条
日期: 年 月 日
日期 天数 出差天数 出差不产生住宿天数 休息日期 九)收到票据后注意检查:1)台头是否正确。2)是否加盖公章。3)大小写是否正确。
十)差旅报销单:无论大小写均不能涂改,否则此票据作废。
十一)技术部的相关票据必须由主管负责人在票据背面签字后方可报销。
十二)中铁,快件邮寄费的报销需单独写支出(不包括邮票)。
十三)招待费、礼品,餐费不得替票,一次招待费不得有两家(含)以上餐馆发票,北京专员的工具消毒费除外。
十四)要妥善保管各种发票、报销票据,遗失不报。
十五)不能报销所有的商业类保险,如:飞机、大巴的保险。)
十六) 不得买假发票,一旦发现,解除合同,并追偿因此给公司的经济损失。
十七)其它参照《出差人员借款制度》《出差人员管理及报销规定》执行。
十八)出差人员在买不到票的情况下,需购买“黑票”,需较高购买手续费时,必须经上级领导同意,方可购买。
十九)外勤人员出差,不能乘坐飞机、有夕发朝至的火车不可乘坐动车出差,短途乘坐动车不可乘坐一等座。
二十)支出凭单,必须填写招待费备查条。
二十一):支出凭单发票金额必须和凭单上的数字一致,不能多也不能少。
二十二)报销差旅单时,火车票和订票费不能写在一起,昌平到北京各火车站的费用也不能和火车票写在一起,都要分开写,否则不予报销。
二十三)差旅单子上必须填写出差事由,否则不予报销。
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