天隆公司费用报销管理制度..docVIP

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天隆公司费用报销管理制度.

C B A 0 2010/05/ 版本 修改状态 日期 变更理由 变更内容 编 制 审 核 批 准 发行部门 签名 综合管理部 日期 1. 目的 为了规范费用报销流程,有效控制成本,减少不必要的浪费,保护员工及公司的利益,特制定此制度。 2. 适用范围 本制度适用于库尔勒天隆石油工程技术服务有限公司全体员工。 3. 职责 3.1 费用报销管理制度由综合管理部负责起草制定,总经理批准发行使用。制度的保管、修订与废止由综合管理部负责。 3.2 各部门负责人负责制度的执行,并向综合管理部就制度执行情况做出反馈及建议。 3.3 总经理及各部门负责人负责审批员工的报销申请,控制费用。 4.费用报销管理制度内容 4.1 现金报销需填制报销凭证,将各种票据粘贴在粘贴单上,并按要求填写相应的报销单据。由部门主任、总经理审核签字后交综合管理部财务核报。 4.2 申购物品须事先写申请,经部门主任、总经理审批签字后方可采购,未经审批,擅自购买者不得报销。 财务人员审核时应对照购买申请。购买物品原则上由综合管理部办理,专业用品由相关部门购买后至综合管理部办理登记后财务核报。 4.3员工外出联系工作,应乘坐公交车辆,若有特殊情况,经部门主任事先同意方可乘坐出租车辆,并索要票据报销。 4.4业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,应事先填制特批单,报总经理审核签字,购买后到综合管理部登记后给财务人员,财务人员审核时应对照特批单。 4.5市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,不够等级的员工遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交综合管理部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。 4.6员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至综合管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 5 业务流程 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 库尔勒天隆石油工程技术服务有限公司 管理程序文件

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