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弗迪尔财务制度系列 xx公司借款及报销制度.
XX公司借款及报销制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善和加强财务管理,严格执行财务制度,特制定本标准及程序。
第二章 借款
第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款,借款标准如下:
部门经理或分公司经理 RMB 7000元;(特殊情况申请特批)
普通员工 RMB 5000元。
借款统一由董事长签核,借款前至少提前半天通知财务部门,以备留用现金。借款者必须在规定的时间内(外地出差则须在出差回司一周内)结清费用,第二次预借须结清上笔借款方可进行。。
第三章 报销
公司给予出差人员每人每天人民币12元的差旅津贴,出差用餐自理,每月午餐补贴按实际出勤计算(如当天有请客户就餐,则扣除当天相应数额津贴)。
销售人员与客户就餐,需提前上报部门经理,500元以内由部门经理签核,
500元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名,其他私人餐费
一律不予报销。
出差住宿需至公司规定的宾馆,宾馆费用中只报销早餐费及宿费。
员工出差报销时,凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一个人或几个人同时为一事出差,则填写一张报销单,报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。
公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销,各部门经理审核时严格把关,金额一律控制在规定范围内,超过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。
手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理,每月凭电信帐单进行报销。
费用报销时间的规定
借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
市内业务招待费的报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。
报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书,被通知后五个工作日仍未结清者,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。
第四章 费用报销程序
第十一条 报销基本流程图:
员工填写
报销表格 行政审核
(出门单、报销额度) 部门主管
审批
上海总额≥1000元
分公司总额≥1500元 董事长
签核 分公司总额 上海总额
1500元以下 1000元以下
财务经理
审核 出纳复核 支付现金
第五章 对分公司的补充说明
第十二条 分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。
第十三条 所有凭证装订成册,以备当地税务部门检查。
第十四条 每两周将原始凭证复印后,以挂号信寄至上海财务部。
第六章 附则
第十五条 本制度由公司财务部负责解释。
第十六条 本制度自颁布之日起实施。
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