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- 2017-07-17 发布于湖南
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第5节 出差管理制度.
第五节 出差管理制度
一、出差管理办法
(一)国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者,依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。
1.乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
2.乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
3.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。
4.搭乘公司的交通工具者,不得再报销交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发:
1.主管级:每日120.00元;
2.一般级:每日100.00元。
第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销,并依下列规定办理:
1.乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单。
2.通讯费用应以电信局的收据为凭。
3.邮费应以邮局的证明为凭。
4.因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。
5.因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。
第五条 员工出差,应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报销旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”,送请主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得
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