基于公开征集年度审计中介机构的公告.docVIP

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  • 2017-08-07 发布于湖北
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基于公开征集年度审计中介机构的公告.doc

关于公开征集年度审计中介机构的公告 一、项目名称:北京市知识产权局2012年预算执行内部审计 二、项目概述:为落实科学发展观、强化预算执行效果、提高财政资金分配和使用绩效,强化内部控制,规范内部管理,促进廉政建设,提高资金效益。结合北京市审计局关于开展自查自纠工作方案对我局本级和所属五个事业单位、行业协会8000万元财政资金进行内部审计。 三、审计内容和重点:1、内部控制制度建立和执行情况。检查部门预算编制、预算执行和决算管理体制是否完善,是否建立了支出管理制度、固定资产管理制度等财务管理制度,评价内控制度的健全性和有效性。 2、预、决算编制情况。预算编制中有无编制不完整、基本支出预算编制基础数据不真实等问题,重点审计项目支出预算是否按实际需求编制等。 3、预算执行情况。基本支出是否按照规定的标准执行,项目支出是否按预算编制的内容执行,是否有未经财政部门批准的无预算或超预算收支,有无挤占挪用、虚列支出、损失浪费等问题。 4、固定资产管理情况。 5、政府采购情况。 6、非税收入管理情况。 7、国库集中支付政策执行情况:有无将资金从零余额账户转移到基本账户的问题,有无将资金转移到其他单位存放的问题。 8、财务管理情况: 四、资质要求: 1、入围北京市财政局2011-2013年社会中介机构中标供应商名录c,同时将电子版发送至我局监察处邮箱备案(联系人:刘绥军,电话:0

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