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第 1 页
年度注册会计师全 国统一考试
《审计》考试大纲
一、审计 概论
(一 )审计 的起源 与发展
(二 )注册会计师审计
(三 )独立 审计准则体 系
(四)审计质量控制
二、注册会计师管理
(一 )注册会计师业务范 围
(二 )注册会计师考试与注册登记
(三 )会计师事务所
(四)注册会计师协会
(五 )注册会计师 的管理体制
外 国注册会计师的管理体制
中国注册会计师的管理体制
三、职业道德与法律责任
(一 )职业道德 的定义
(二 )职业道德 的内容
(三 )法律 责任 的定义
(四)有关法律对注册会计师法律责任的规定
(五 )注册会计师如何避免法律诉讼
四、审计 目标与审计范 围
(一 )审计 总 目标
(二 )审计 具体 目标及其确定
(三 )审计过程与 审计 目标 的实现
(四)审计业务约定书与审计范 围
五、审计证据与审计工作底稿
第 2 页
(一 )审计证据 的种类及其特性
(二 )审计证 据 的获取
(三 )审计证据 与 审计 结论
(四 )审计工作底稿 的定义与分类
(五 )审计工作底稿 的 的编制与复核
(六 )审计档 案 的管理
六、审计计 划
(一 )审计计划 的定义与作用
(二 )总体 审计计划 的编制
(三 )审计程序计划 的编制
(四)审计计划 的变更与复核
(五 )审计 风 险
(六 )审计重要性及其运用
七 、内部控制的研究与评价
(一 )内部控制 目标与要素
(二 )调 查 内部控制
(三 )符合性测试 原理及其运用
(四)评 价 内部控制
八、审计抽 样
(一 )审计抽样 的定义及种类
(二 )样本 的设计与选取
(三 )样 本 的评 价
九、现金及有价证券 审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三 )内部控制制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十、应收及预付款项审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三)重要内部控制制度及其评价
(四)实质 性测 试
第 3 页
十 一、存 货 审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三)重要内部控制制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十二、长 期投 资 审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三 )重要 内部控制 制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十三 、固定资产与无形资产审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三 )重要 内部控制 制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十 四、负债 审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三 )重要 内部控制 制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十五、所有 者权益 审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三 )重要 内部控制 制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十六、收入与费用审计
(一 )审计 目标
(二 )审计 范 围
(三)重要内部控制制度及其评价
(四 )实质 性测 试
十七 、终结审计与审计报告
(一 )期 后事 项 的审核
第 4 页
(二 )或有事项 的审核
(三 )客户与律师声 明书
(四)签 发 审计报 告前 的复核
(五 )审计 意见 的类 型
(六 )审计报 告 的编制
十八、特殊 目的审计
(一 )特 殊 目的审计 业 务
一般 目的与特殊 的审计
特殊 目的审计业务范围
特殊 目的审计报告
(二 )验 资
验 资的基本概念
货 币投入 的验证
实物投入 的验证
无形资产投入 的验证
验资报告
(三 )基 建 预 决算 审计概 述
基建预决算审计概述
基建预决算审计基本程序
基
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