南财内部控制与内部审计第三套试卷.docxVIP

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  • 2017-08-08 发布于重庆
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南财内部控制与内部审计第三套试卷.docx

南财内部控制与内部审计第三套试卷

在线考试内部控制与内部审计第三套试卷总分:100   考试时间:100分钟一、单项选择题1、对内部控制评价报告的真实性负责的是()。(答题答案:C)A、财务经理?B、总经理?C、董事会?D、股东大会2、企业可以被授权负责内部控制评价的具体组织实施工作的部门是()。(答题答案:B)A、财务部门?B、内部审计部门?C、销售部门?D、生产部门3、“企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程”是()。(答题答案:A)A、内部控制评价?B、内部控制审计?C、内部控制鉴证?D、内部控制测试4、“一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标”的内部控制缺陷是()。(答题答案:C)A、重要缺陷?B、一般缺陷?C、重大缺陷?D、常见缺陷5、“一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标”的内部控制缺陷是()。(答题答案:B)A、重大缺陷?B、重要缺陷?C、一般缺陷?D、常见缺陷6、“缺少为实现控制目标所必需的控制,或现存控制设计不适当,即使正常运行也难以实现控制目标”的内部控制缺陷是()。(答题答案:A)A、设计缺陷?B、运行缺陷?C、重大缺陷?D、重要缺陷7、“设计完好的控制没有按设计意图运行,或执行者没有获得必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制”的内部控制缺陷是()。(答题答案:)A、重大缺陷

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