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制造业常流程图
公司内部各种营运流程 编制: 审核: 批准: 1、客户订单处理流程; 13、放行条样版 2、订单评估、备案流程图 3、仓库入库流程图 4、仓库出库流程 5、来料检验流程 6、客诉处理流程 7、采购报价流程 8、采购单价变更流程图 9、 采购订单下达流程图 10、采购订单取消流程 11、采购对账流程图 12、放行条流程图 15、印鉴使用申请表样版单 14、公章申请使用流程图 16、合同审批流程图 17、合同签约申请表样版单 18、人事审批权限表 19、 组织架构图 1、客户订单操作流程图 2、订单评估、备案流程 销售部 部门主管 管辖总监 采购总监 财务稽核 提交至总经理审批 建议意见 总经理 销售部 备注:1、采购协助财务算出毛利润; 2、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。 3、仓库入库流程图 4、仓库出库流程 5、来料检验流程 6、客诉处理流程 7、采购报价流程图 8、采购单价变更流程图 9、采购订单下达流程图 10、采购订单取消流程 11、采购对账流程图 提交人 部门主管 管辖总监 稽核 总经理 统一给到财务 财务 放行 12、放行条流程图 13、放行条样版 14、公章申请使用流程图 提交人 部门主管 管辖总监 财务 总经理 盖章 15、印鉴使用申请表样版单 16、合同审批流程图 提交人 部门主管 管辖总监 财务 总经理 稽核 17、合同签约申请表样版单 18、人事审批权限表 19、组织架构图 谢 谢
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