焦作万方铝业股份有限公司2014年度审计报告.PDFVIP

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焦作万方铝业股份有限公司2014年度审计报告

焦作万方铝业股份有限公司2014 年年度审计报告 焦作万方铝业股份有限公司2014 年度审计报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015 年04 月23 日 审计机构名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 亚会A 审字(2015 )008 号 注册会计师姓名 靳爱民 张元春 审计报告正文 焦作万方铝业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的焦作万方铝业股份有限公司(以下简称焦作万方)财务报表,包括2014年12月31 日 的合并及公司资产负债表,2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是焦作万方管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定 编制财务报表,并使其实现公允反映;(2 )设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,焦作万方财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了焦作万方 2014年12月31 日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师 靳爱民 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 张元春 中国·北京 二O一五年四月二十三日 1 焦作万方铝业股份有限公司2014 年年度审计报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:焦作万方铝业股份有限公司 2014 年12 月31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 426,911,716.12 551,417,089.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 26,953,250.00 9,840,425.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17

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