精诚铜业:内部控制鉴证报告 2011-01-26.pdfVIP

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精诚铜业:内部控制鉴证报告 2011-01-26.pdf

精诚铜业:内部控制鉴证报告 2011-01-26

内部控制鉴证报告 安徽精诚铜业股份有限公司 会审字 【20 11】3156 号 华普天健会计师事务所 (北京)有限公司 中国·北京 - 0 - 会审字[2011]3156 号 内部控制鉴证报告 安徽精诚铜业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽精诚铜业股份有限公司 (以下简称“精诚铜业”)管 理层编制的于2010 年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精诚铜业为年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为精诚铜业2010 年年度报告披露的附加文件,随年报 一起披露。 二、管理层的责任 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法 规的要求,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是精诚铜业管理 层的责任。

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