供应商开发和评审管理程序.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
供应商开发和评审管理程序

武汉XXXX精密制造有限公司 文件名称:供应商开发与评审管理程序 制订部门 供应商开发部 文件状态 文件编号:XXXXXXX 第 2 页 共 6 页 1 目的 对供应商进行开发、评审和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。 2 范围 适用于供应商开发、批准、定期审核、变更。 3 术语和定义 3.1 供应商-为公司提供产品或服务的组织。 3.2 直接物料-指物料清单(BOM)上出现的物料、包括原材料、刀具等。 3.3 辅料-指辅助生产物料,工具、生产耗材、化工、电器五金、劳保用品等非生产直接物料。 3.4固定资产-单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的物品。 4 权责 4.1供应商开发部负责寻找和不断开发新的BOM内物料、固定资产供应商,对供应商技术、工艺作出评核意见,同时对新型样品及加工样品的特性进行验证,参与现场供应商考察、评审,并定期组织对供应商进行现场审核。 4.2 品质部负责制定新材料品质标准、检验方法,对样品进行检验并记录《样品试用报告》统计供应商收货批数和数量的退货比率,并每月提供供应商品质统计报告。 4.3 采购部负责供应商的月度审核;负责BOM内物料、固定资产的采购,非BOM内物料供应商的开发和采购。 4.4总经理/运作副总:对合格供应商登录/撤销的批准。 5 内容 5.1供应商的选择原则 5.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 5.1.2具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,售后服务完善。 5.1.3在选择供应商时主要物料应有合格的备用供应商。 5.1.4物料供应商的选择应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。 5.2供应商资质 供应商资质资料由供应商开发部与供应商联系索取,提供的资料包括: —《营业执照》、《税务登记证》、《一般纳税人资格证》、《组织机构代码》 —《代理证》 —《开票资料》 以上资料均应在有效期内,要加盖企业红色公章。 5.3供应商前期筛选 5.3.1供应商开发部参与产品研发的早期工作,接收研发部的新项目时间表、技术图纸、标准/技术要求、用量(包括样品和批量),之后初步选择,筛选潜在供应商。 5.3.2由供应商开发部发给潜在供应商填写《供应商调查表》(附表一),并提供相应的资质资料。 武汉东方骏驰精密制造有限公司 文件名称:供应商开发与评审管理程序 制订部门 供应商开发部 文件状态 文件编号:XXXXXXX 第 3 页 共 6 页 5.3.3供应商资质审核合格后,签订保密协议,经确认后,发《RFQ的工作说明》、《图纸》或《技术要求》、《项目开发日程表》给供应商。 5.3.4整理供应商的报价进行对比、议价,选择价格在目标范围内或性价比较高的供应商为合格供应商。 5.3.5由选定的合格供应商提供样品。 5.3.6供应商开发工程师跟踪品质部依据内部质量标准对样品进行检验,并出具检测报告。 5.3.7样品经检验合格后,可根据不同物料的要求安排再次提供样品或小批。 5.3.8样品测试或小批量试生产后,应当制定试用标准,明确生产批量、生产工艺、产品质量标准、稳定性等。 5.3.9供应商开发部审核人员制定供应商现场审核计划和检查标准,由供应商开发部人员通知供应商,确定审核的时间和方式。 5.4新供应商的评审和考核 5.4.1供应商开发部相关人员组成评审小组到备选供应商处进行供应商的评审和考核,并将评审和考核的结果记录于《供应商评审表》(附件二),如评审小组认为不需要现埸考核,则以供应商自评方式提供《供应商考察报告》(附件三)实施。 5.4.2现场审核应核实供应商资质证明文件和检查报告的真实行,应当对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、实验室设备、仪器、文件管理等进行检查,以全面评估其质量保证系统,保证供应商的相关资料评审和样品评估符合本公司相关质量和技术要求。供应商现场审核结果分为:通过、待定、不通过。 5.4.3完成现场审核以后,审核小组要和供应商交换意见,提出整改条款,供应商根据整改条款制定整改方案和提交的期限,供应商在期限之内整改完成后提交各整改资料,由供应商审核小组复审、确认。 5.4.4通过审核后供应商审核小组应在3个工作日之内完成《供应商评审表》(附件二)。 5.4.5《供应商评审表》(附件二)需注明下次全面质量审核的日期。 5.5降价计划 5.5.1供应商开发部与供应商谈定降价协议。 5.6合格供应商批准 5.6.1供应商开发部组织品质部、研发部/工程部召开供应商评审会议,将结果记录于《供应商审批表》(附件四)报运

文档评论(0)

f8r9t5c + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8000054077000003

1亿VIP精品文档

相关文档