着重分析工业产品生产许可证审查工作管理规定.docVIP

着重分析工业产品生产许可证审查工作管理规定.doc

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工业产品生产许可证审查工作管理规定 第一章 总 则 为加强工业产品生产许可证审查工作管理,规范工业产品生产许可证审查工作,根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号,以下简称《条例》)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质检总局令第80号,以下简称《实施办法》) 附件2: 实地核查过程观察记录 实地核查计划编号:核查日期:企 业 名 称 申请类别 申报产品名称 实地核查 过程概况 首次会议时间: 日 时 分 末次会议时间: 日 时 分 抽封样品时间: 日 时 分 审查组成员 履行职责情况 (可附页说明) 专业能力: 2、行为规范: 实地核查结论认定的合理性 是否发生过影响实地核查的问题 (若有,请详述) 地方质量技术监督局对实地核查 结论的意见 □ 同意 □ 不同意(请详细说明,可附页) 观察员签字: 地方质量技术监督局(盖章) 年 月 日 其他需要 说明的情况 审查组长:成员:观 察 员: 此表一式两份,一份留存,一份反馈省级许可证办公室。 附件3: 实地核查反馈表 企业名称 产品名称 受理单位 受理决定书编号 受理日期 受理单位是否以登报、上网等方式告知并组织企业的申报工作 ( 是 ( 否 受理单位是否按规定期限发送《行政许可申请受理决定书》 ( 是 ( 否 受理单位是否擅自增加实施细则以外的其他条件 ( 是 ( 否 受理单位是否有索取或者收受企业财物等违反法律法规和规章的其他行为 ( 是 ( 否 审查组组长 成员1 成员2 成员3 审查计划编号 审查日期 审查组进行核查时,是否向被核查企业出示审查员证书等相关证件 ( 是 ( 否 审查组是否按规定期限完成审查工作 ( 是 ( 否 审查组是否擅自增加实施细则以外的其他条件 ( 是 ( 否 审查组是否向企业说明企业有权选择有资质的检验机构送样检验 ( 是 ( 否 审查组是否从事或者介绍企业进行生产许可有偿咨询 ( 是 ( 否 审查组是否向企业推销生产设备、检验设备或者技术资料 ( 是 ( 否 审查组是否有索取或者收受企业财物等违反法律法规和规章的其他行为 ( 是 ( 否 检验机构 抽样单编号 检验日期 检验机构是否按实施细则规定的标准、要求和方法开展检验工作 ( 是 ( 否 检验机构是否伪造检验结论或者出具虚假检验报告 ( 是 ( 否 检验机构是否以其名义推荐或者监制、监销与其指定检验任务相关的产品 ( 是 ( 否 检验机构是否从事或者介绍企业进行生产许可的有偿咨询 ( 是 ( 否 检验机构是否超标准收取检验费用 ( 是 ( 否 检验机构是否违反规定强行要求企业送样检验 ( 是 ( 否 检验机构是否有索取或者收受企业财物等违反法律法规和规章的其他行为 ( 是 ( 否 说明:本意见反馈表由企业填写,企业负责人签名、加盖公章后直接寄至: 单位:全国工业产品生产许可证审查中心 地址:北京市海淀区知春路4号许可证审查中心综合部     邮编:100088 企业负责人(签名): 企业盖章: 联 系 电 话: 年 月 日 附件4: 审查组提交材料要求 序号 材料名称 份数 要求 总局核发 1 申请材料 2份 1 不能擅自更改申请产品、单元及规格型号。 2 对企业填写的错误进行更正的,应由企业修改并加盖企业公章,审查组长签字并明确更改几处。 3 生产许可证申请书中任意一处与企业提供的资质证书、证明材料以及实际情况一致。 4 材料齐全、完整。 2 首/末次会议签到表 1份原件和1份复印件 1 应到会人员签字。 2 观察员签字。 3 实地核查记录 1份原件和1份复印件 1 核查项目无漏项、漏判。 2 核查条款——核查记录内容——核查结论一致、协调。 3 对重点条款、否决项和轻微缺陷项、不符合条款描述详细,不符合事实描述能体现可追溯性。 4 实施细则中对人员资质/资格有要求的,记录中体现对有关人员的能力和资质进行核查的内容。 4 证明性材料 2份复印件 1 实

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