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审计八不准制度既是约束,又是保护审计八不准制度既是约束,又是保护
审计八不准制度既是约束,又是保护
篇一:执行审计纪律八不准经费管理办法
县审计局
执行审计纪律“八不准”经费管理
办法(试行)
第一条 为加强审计机关党风廉政建设和反腐败工作,确保审计人员依法、科学、文明、廉洁、高效审计,根据审计署审计纪律“八不准”规定和《省审计厅关于严格执行审计纪律八项规定的通知》(*审发?2000?60号),参照《*市审计局执行审计纪律“八不准”经费管理办法(试行)》,结合我局实际,制定本办法。
第二条 本办法所称审计纪律“八不准”经费是指审计人员实施项目审计、审计调查、对社会审计机构出具的相关审计报告的核查、专案审计、跟踪审计、对审计项目现场实时进行的质量检查和廉政监督等期间发生的符合有关规定并应在本单位报销的住宿费、伙食费、交通费和杂费等。
第三条 经费开支范围和标准
(一)县内审计
1、审计组在县内城区实施审计,按实际天数每人每天计发外勤经费15元,不再报销其他费用,不再申请车辆接送。
2、审计组在县内乡镇(不包括会师镇)实施审计,按实际天数每人每天计发外勤经费15元;申请车辆接送的,不再报销交通费,不申请车辆接送的,每个项目报销交通费100元;
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住宿费按实际住宿天数报销,每人每天不得高于60元。
(二)异地审计
1、审计组在市内县区审计,按实际天数每人每天计发外勤经费20元;申请车辆接送的,不再报销交通费,不申请车辆接送的,交通费据实报销;住宿费按实际住宿天数报销,每人每天不得高于80元。
2、审计组在市外审计,按实际天数每人每天计发外勤经费25元;申请车辆接送的,不再报销交通费,不申请车辆接送的,交通费据实报销;住宿费按实际住宿天数报销,每人每天不得高于100元。
第四条 审计人员参加其他单位牵头组织的联合检查组、专案组或配合其他单位工作的,参照县内乡镇审计标准执行。
第五条 审计人员外出参加学习、培训、考察交流等,参照异地审计标准执行。
第六条 局机关综合岗位人员和结束现场审计返回局里的审计人员,按实际出勤天数执行审计组在县内城区审计时的经费标准。
第七条 审计工作量管理
(一)各审计组要严格审计项目定额管理,制定审计实施方案时,应编制实施该项目的实际工作量(人数、天数),负责审计项目计划管理的办公室,对该审计项目核定审计工作量,报局长审批后执行。
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(二)办公室根据核定的审计工作量,逐项测算出审计项目“八不准”经费定额。
(三)各审计组要加强绩效管理,树立节俭意识,严格按照核定的经费定额内完成审计任务。若因特殊情况需延长审计时间的,应按程序报局长审批。
第八条 审计经费的预借和报销
(一)各审计组应指定专人负责审计经费的管理,按局机关财务管理制度的规定,办理经费的预借和报销手续,审计项目的负责人应加强审计经费管理。
(二)审计工作结束后10日内,审计组要填制《*县审计局审计“八不准”经费报销单》,由审计组相关人员,经办人和审计组组长签字,经分管领导审签后,附《审计通知书》复印件及有关凭证,按局机关财务管理制度规定的程序按月办理报销审批手续。
第九条 监督检查
(一)审计组进点时,必须公布审计纪律八项规定,向被审计单位送达审计(调查)通知书时,同时送达《审计纪律“八不准”规定》、《审计人员保密守则》和《审计组执行审计纪律情况反馈表》,公布举报电话,接受被审计单位和社会各方面的监督。
(二)各审计组长为审计经费管理第一责任人,应加强对本审计组经费报销的监督检查,不得弄虚作假套取补贴,不得
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向被审计单位转嫁审计费用。
(三)办公室应认真履行岗位职责,严格审核审计经费的报销手续,防止和杜绝违规问题发生。
(四)审计项目结束后,审计组应及时填写《审计组执行审计纪律情况反馈表》,由被审计单位签署意见和审计组组长签字后10个工作日内交局党支部备案,局党支部应定期或不定期对审计组执行审计纪律“八不准”规定情况进行监督检查。
(五)各项费用要如实填报,对违反本管理办法和审计纪律的人员,按照审计署《加强审计纪律八项规定》和《省审计厅关于严格执行审计纪律八项规定的通知》,视情节给予组织处理或纪律处分,并追究责任人和相关领导的责任。
第十条 办公室要加强对机关审计人员的出勤考核,并对考勤情况每月进行公示,对因事、因病请假的,一律不得发放审计“八不准”经费。
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篇二:关于加强审计纪律的八项规定
严格遵守审计纪律及各项规章制度
廉洁奉公,依法审计
审计机关作为政府的执法机关,廉政建设搞得好不好,直接关系到党和政府的形象,关系到审计的公正。按照党风廉政建设责任制的要求,要各司其职,各负其责,一级抓一级,局长是党组廉政建设的总负责人,分管领导和股长是具体的责任人。不仅要自己管好自己,带头履行《中国共
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