后勤工作要求石龙中学.DOC

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
后勤工作要求石龙中学

第六部分:后勤工作制度 总务工作管理制度 一、认识规律,保障供应。 二、强化法规,有效控制。 三、勤俭办校,开源节流。 四、完全彻底的服务思想和服务行动。 五、合理用人,做到人尽其才。这是做好总务工作管理的第一要素。 六、善于理财,做到财尽其效。学校的经费是有限的,必须用得好,使有效的资源发挥更大的作用。 七、科学管物,做到物尽其用。学校的物资管理是总务工作保证教学的有力条件,是总务工作的重要内容。 八、珍惜时间,提高工作效率。 九、抓好信息,畅通各方渠道。 校园环境的日常管理制度 一、严格执行升降国旗制度。 二、校内按规定悬挂领袖像,张贴中华人民共和国地图和世界地图、学生日常行为规范等。 三、不允许任何单位和个人在学校中进行宗教活动。 四、严禁宣传凶杀、暴力、色情等不良图书报刊、音像制品在学校中传播。 五、不允许任何单位和个人在校园内从事以师生为消费对象的营利性活动。 六、学校在教学设施、饮水饮食、用电、开展文体活动等方面要采取安全防范措施,保证师生安全。 七、非学校人员及车辆未经许可不得进入校园。 八、不允许任何单位和个人依傍学校围墙或房墙构筑建筑物。 九、不允许在学校周围从事有毒、有害等污染环境的生产经营活动,或设立精神病院、传染病院。 十、不允许在学校门前和两侧设立集贸市场、停车场、摆摊设点和堆放杂物。 十一、严禁在校园内建造、恢复祠堂、庙字、坟茔等。 财务工作管理制度 一、 认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则,奉公守法,不徇私情。 二、建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查。既要明确分工,又要密切协作。 三、根据事业计划,正确编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。 四、组织合理收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回,凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。 五、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好经济核算和管理工作。 六、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,经财务会计审核制单后,出纳付款结算。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借款,须经主管部门和校领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。 七、会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆账。 八、财务科应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。 九、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理手续,支票领出不得转让他人,并在5天内交回注销。支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。 十、每月核对银行存款,填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账款相符。 十一、库存现金不得超过银行规定限额或以白条顶现金库存。严禁挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经领导研究处理。 十二、当日收入的现金当日送交银行,编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。发现差错后能更正的立即更正,需要赔偿的应及时汇报领导,酌情给予赔偿处理。 十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。财务科保管1年,1年后交学校档案室保管。 会计监督制度 一、会计监督是会计的主要职能之一,是保证会计核算的真奔性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员,提高认识,端正思想,秉公办事,按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定,坚决做好会计监督工作。 二、会计监督是每个会计人员的责任,在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。 三、会计人员在经办每一项经济业务时,都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证,不予受理并要求其更正、补充、补办手续。 四、凡购人物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品,或数量、规格、含量、金额不符的,保管员不予验收,会计不予报销。 五、经批准外购材料、设备,严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制,货没到或未到齐,以及品种、规格、质量、数量。价格等与合同不符的,应立即提出拒付或部分拒付。 六、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。超女划、无计划、无申报手续自行购置的物品,一律不予付款。 七、对违反财经纪律、财务制度的现象,要向领导提出意见和建议,无效时,一面执行,一面向上级有关部门反映,对控购商品的购置,要事先申报,未经批准,财务科不予报销。 石龙中学

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档