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常林股份有限公司内部控制评价管理办法第一章总则第一条为规范常林股份有限公司以下简称公司内部控制评价工作及时发现公司内部控制缺陷揭示和防范风险确保内部控制有效运行根据企业内部控制基本规范及配套指引制定本办法第二条本办法适用于公司及所有具有实际控制权的子公司以下简称所属企业第三条本办法所称内部控制评价是指公司董事会和管理层实施的对公司内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论出具评价报告的过程内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证第四条公司实施内部控制评价应遵循下列
常林股份有限公司
内部控制评价管理办法
第一章 总则
第一条 为规范常林股份有限公司(以下简称 “公司”)内部控制
评价工作,及时发现公司内部控制缺陷,揭示和防范风险,确保内部
控制有效运行,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,制定本
办法。
第二条 本办法适用于公司及所有具有实际控制权的子公司(以
下简称“所属企业”)。
第三条 本办法所称内部控制评价,是指公司董事会和管
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