城口县2016财政决算(草案)报告.PDFVIP

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城口县2016财政决算(草案)报告

城口县2016 年财政决算 (草案)报告 ——2017 年6 月27 日在县十七届人大常委会第三次会议上 审 议 通 过 主任、各位副主任、各位委员: 县十七届人大一次会议审查批准了《城口县2016 年财政 预算执行情况和2017 年财政预算 (草案)的报告》。根据县 人代会批准的预算执行情况,按照全市2016 年财政总决算办 理的相关要求,目前已经完成2016 年财政决算(草案)汇编。 根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》 等法律法规规定,受县人民政府委托,现将城口县2016 年财 政决算 (草案)情况报告如下。 一、全县财政收支决算情况 (一)一般公共预算 县级一般公共预算收入完成31363 万元 (税收收入完成 19193 万元,非税收入完成12170 万元),同比增长10.04%, 完成预算的100.04%,加上上级转移支付收入256469 万元、 地方政府一般债券转贷收入39900 万元、调入预算稳定调节 基金9350 万元、政府性基金预算调入4295 万元、国有资本 经营预算调入509 万元和上年结转收入24152 万元后,收入 - 1 - 总计366038 万元。县级一般公共预算支出301452 万元,同 比增长11.34%,完成预算的91.74% ,加上上解支出2655 万 元、地方政府性债务还本支出 24002 万元、补充预算稳定调 节基金10800 万元、结转下年支出27129 万元后,支出总计 为366038 万元。 与县十七届人大一次会议审查批准的执行数相比,收入决 算数增加1500 万元,主要是上级补助收入新增1500 万元。支 出决算数增加 1500 万元,主要是按照补充预算稳定调节基金 的相关规定,整合结余资金新补充预算稳定调节基金 1500 万 元。以上均为决算办理中的正常对账调整。 表1 :2016 年全县一般公共预算收支决算平衡表 单位:万元 收 入 年初数 调整数 执行数 决算数 支 出 年初数 调整数 执行数 决算数 总 计 215377 366025 364538 366038 总 计 215377 366025 364538 366038 一、全县收入合计 31350 31350 31363 31363 一、全县支出合计 195250 328581 301452 301452 税收 18500 18500 19193 19193 二、转移性支出合计 20127 37444 63086 64586 非税 12850 12850 12170 12170 转移下级政府支出 15827 二、转移性收入合计 184027 334675 333175 334675 上解市级 1000 2655 2655 2655 上级补助 159875 254969 254969 256469 地方政府债务还本支出 3300 24002 24002 24002 调入预算稳定调节基金 9350 9350 9350 安排预算稳定调节基金 10787 9300 10800 调入资金 4804 4804 4804 调出资金 — — 地方政府债券收入 39900 39900 39900 结转下年 27129 27129 上年结转 24152 24152 24152 24152 注:上表的 “年初数”指年初人代会批复的

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