×××求新机械厂内审检查.docVIP

  1. 1、本文档共41页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
×××求新机械厂内审检查

×××求新机械厂 内 审 检 查 表 编号:QR/QXT-007 标准条款:4.1 受审部门: 时 间 200( )年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容: 1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系?2、质量管理体系是否形成文件,并符合标准要求?3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程,是否确定了这些过程的输入和输出及所需开展的活动和应投入的资源?4、是否确定了过程顺序,确定是否合理,是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系?5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则?6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程?7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析? 8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程?9、是否按ISO9001标准要求管理过程? 10、本厂有哪些过程是外包的,对这些外包过程如何控制? 检查方法: 1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改进质量管理体系的证据;2、向管理者代表索要质量管理体系文件并审阅其内容;3、与管理者代表面谈并审查质量手册、程序文件相关内容,查看程序文件或管理者代表面谈了解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活动和资源;4、抽检程序文件的内容和质量手册相关章节查看这些过程的顺序和相互作用表述是否合理、过程接口是否明确;5、询问管理者代表并审阅相关的程序文件和作业指导书等文件。6、与管理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的证据,查看生产现场和索取有关设备台帐、计量器具台帐,人员的资历配置等;7、与管理者代表面谈了解并审查纠正和预防措施的实施情况;8、结合审核后进行综合宣评定;9、与管理者代表面谈并查阅质量手册和程序文件相关内容。 审核员: 日期: 审核组长: 日期: ×××求新机械厂 内 审 检 查 表 编号:QR/QXT-007 标准条款:4.2.1 受审部门: 时 间 200( )年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容: 1、是否已将质量方针和质量目标、质量手册和至少6个程序形成了文件? 2、是否根据本厂选定的过程建立了适当的策划,运作控制的作业指导书或其它文件? 3、是否按ISO9001 要求建立了质量记录? 4、是否针对具体的项目/合同制定了质量计划? 检查方法: 1、向管理者代表索要质量手册、程序文件与管理者代表面谈了解; 2、向技术负责人索要技术文件类作业指导收,和技术负责人面谈了解有关质量计划的制定情况以及特定产品/项目、合同的发生情况; 3、向办公室索要管理类制度或作业指导文件; 4、向管理者代表、办公室索要质量记录表式汇总并审查其是否完全; 5、向厂长索要质量方针和目标方面的文件。 审核员: 日期: 审核组长: 日期: ×××求新机械厂 内 审 检 查 表 编号:QR/QXT-007 标准条款:4.2.2 受审部门: 时 间 200( )年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容: 1、是否编制和保持了质量手册? 2、质量手册是否说明了质量管理体系或包括了程序文件? 3、质量手册是否引用了程序文件或包括了程序文件? 4、质量手册中是否表述了过程的工作顺序和相互作用及过程和部门主管的接口? 检查方法: 1、向管理者代表索要质量手册; 2、审查质量手册相关性章节的内容; 3、抽查质量手册的几个章节审阅程序文件的引用或包含情况; 4、抽查质量手册的几个章节并审阅其内容。 审核员: 日期: 审核组长: 日期: ×××求新机械厂 内 审 检 查 表 编号:QR/QXT-007 页标准条款4.2.3 受审部门 时 间 200( )年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容: 1、是否制定并执行了文件控制的文件化程序? 2、文件发布前修改时是否授权人批准? 3、是否要求对文件重要新评审其适宜性? 4、是

您可能关注的文档

文档评论(0)

专注于电脑软件的下载与安装,各种疑难问题的解决,office办公软件的咨询,文档格式转换,音视频下载等等,欢迎各位咨询!

1亿VIP精品文档

相关文档