预算编审系统开及完善需求.doc

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预算编审系统开及完善需求

预算编审系统开发及完善需求 随着预算编审基础工作的规范,预算编审系统中已积累大量的基础数据。由于业务规则变化及业务发展需要,需对预算编审系统的功能进行改造升级,完善软件的业务功能和管理功能,增加系统的灵活性,更好地满足实际工作的需要。 1. 预算编审系统开发及完善内容 承建方负责按照用户需求对预算编审系统进行修改、测试、部署等项工作。 1.1增强预算编审对比分析功能 随着预算编审系统的使用,已积累了大量基础数据。预算编审工作也由基础性工作转向管理、监督和分析性工作。系统需要增加统计、汇总、分析、决算等方面的功能。 新增功能包括: 对年度预算结果进行各类结构分析,如功能结构分析、经济结构分析、单位结构分析等; 1.2完善现有系统的部分功能 随着系统的使用和业务的发展,需要对业务规则定义、操作简便性、定制灵活性、功能完善性等方面进行修改和完善。包括: 基础数据分类和核定规则的调整:由原来所有数据在预算编审系统中核定改为在基础信息库中核定,特殊情况在预算编审中调整。 审核流程的完善:根据实际工作需要,对目前基础数据五个环节的审核内容和流程进行调整。 完善系统操作日志:记录每个操作员登录系统的时间,操作的功能,操作前后的业务数据变化,便于进行系统的跟踪和审计,提高系统的安全性。 1.3界面调整 为方便使用,对现有功能分类及下拉菜单内容进行重新定义和归类,具体修改内容如下: 现有分类 拟调整分类 1.4提升编审系统运行速度 提高“预算报表”中所有报表的查询导出速度,提升“数据汇总”的运行速度。 1.5整合现有报表 调整“综合查询”和“预算报表”的功能,合并同类型查询内容,统一口径,统一功能使用界面: 1、“基础数据”下“录入单位编制数”和“综合查询”下“单位编制情况”重复,要求统一。 2、“基础设置”下设置单位结构下“单位调整表”、“综合查询”下“单位调整表”和“综合查询”下“单位结构”下“单位调整表”重复,要求统一。 3、“基础设置”下“单位对应功能科目”和“综合查询”下“单位对应功能科目”重复,要求统一。 4、“定额标准”下“制定人员支出标准”、“制定单项定额标准”和“制定综合定额标准”与“综合查询”下“人员支出标准”、“单项定额标准”和“综合定额标准”重复,要求统一。 5、“预算报表”下“人员支出预算”和“公用支出预算”,与综合查询中的内容重复,要求统一。 6、“预算报表”下“生成部门预算”、“部门预算信息对比”和“录入预算控制总额”,与综合查询中的内容重复,要求统一。 1.6报表打印及导出 目前所有的输出报表均需导出调整格式后再打印,进行报表页面美化,能够在软件中直接打印。 对除预算控制指标表、行政公用实物费用定额明细、市级行政事业单位医疗支出预算表、处室基本支出预算9张报表外的所有综合查询报表导出的excel表格,做如下调整: 1、要求增加表格线; 2、只显示非零值(为零不显示); 3、所有列的列宽根据列内容宽度自动调整; 4、数字显示增加千位分节符。 1.7现有功能调整 1、出国费问题 将预算编审系统中填列在经济科目“出国费”的开支由“单项定额”调整到“其他公用支出”。 2、人员支出其他(公用支出其他) 增加人员类别项目(行政在职、行政离休、行政退休、事业在职、事业离休、事业退休),要求每一条记录均需要指定人员类别。 定义专项业务费对应关系时,需要指定人员类别(行政在职、行政离休、行政退休、事业在职、事业离休、事业退休),且不能为空。 自动生成专项业务时,每一条记录增加人员类别字段。 汇总专项业务费数据时,按人员类别分别汇总。 3、人员支出预算(公用支出预算) 去除报表显示的审核过滤条件,正常显示人员支出和公用支出。 界面上增加水平滚动条。 1.8计算方法及公式调整 1、计算方法调整 统一预算编审系统与E财部门预算管理系统的计算公式。“住房公积金”、“增发离休费”、“工会经费”、“福利费”、“生育保险”、“失业保险”、“工伤保险”和“医疗保险”项目的计算改成先取整再运算。 2、支出项目定义-计算公式维护 修改计算公式的定义方法,支持“人数×标准×系数”公式单步完成计算。 修改“住房公积金”、“增发离休费”、“工会经费”、“福利费”、“生育保险”、“失业保险”、“工伤保险”和“医疗保险”的计算公式,改为先对各中间项取整,求和,再乘以百分比。 1.9解决统计数据差异问题 对比表反映有预算编审系统与E财部门预算管理系统的两软件统计数据有差异,分析调整统计口径,解决差异问题。 (例如:基本支出查询界面有差异。工会划拨和工会其他:340532中共天津市委台湾工作办公室、340F03天津市人民政府办公厅文印中心、340F04天津政报社、355C02、355C03

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