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- 2017-11-10 发布于江苏
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财务管理课程设计内部审计风险及其控制及防范研究——以上海长江旭普林建筑工程有限公司为例
内部审计风险及其控制与防范研究
——以上海长江旭普林建筑工程有限公司为例
摘 要
随着中国现代化企业制度的建立,我国社会主义市场经济体制的逐步完善,国内外市场激烈竞争特别是管理风险所带来的压力,必将促使中国政府和企业的投资者、经营者更加重视企业内部审计的工作。
内部审计作为我国当前审计监督体系中三大审计之一,是企业内部控制系统的重要组成部分,是企业领导决策和民众监督的“眼睛”。
然而,目前依然有许多的企业没有认识到内部审计的重要性,以至于内部审计未能发挥出其应有的作用,致使在当前的企业日常经营活动中,违法违规的现象层层迭出,经济犯罪问题也时有发生。
但随着内部审计逐渐深入到企业。我们有理由相信,未来会影响该行业发展的因素会越来越少,我国企业内部审计事业也将摆脱各种制约,进入一个新的发展时期。
本文通过理论结合实际。从企业内部审计出发,提出对内部审计风险的控制与防范的方法。
关键词:内部审计,管理风险,控制防范,审计风险
目 录
1绪 论 1
1.1 选题背景 1
1.2 文献回顾 1
1.2.1国外文献回顾 2
1.2.2国内文献回顾 2
1.3 研究思路与本文结构 2
2 理论概述 4
2.1审计风险的概念 4
2.2内部审计风险的理论概念 4
2.21内部审计风险的概念 4
2.22内部审计风险的成因 5
2.23内部审计风险的特性 5
2.3 内部审计风险的控制
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