成华区信访和群众工作局.docVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
成华区信访和群众工作局

成华区信访和群众工作局 2016年决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)基本情况 1.主要职能。 负责全区信访和群众工作,督查信访和群众工作各项制度、任务的落实情况。 建立和完善全区信访和群众工作网络,畅通信访渠道,做好矛盾纠纷的排查调处工作。 受理、交办、转办群众来信、来访的信访事项;受理区委、区政府和上级主管部门交办处理的信访和群众工作事项;协调处理越级上访、群体性突发事件等重要群众工作事项。 经当事人申请,对处理的信访事项进行复查复核;督查督办重要群众工作事项。 调查研究、分析信访和群众工作,对重大决策事项进行信访稳定风险评估,为领导科学决策和民主决策提供依据。 指导全区信访和群众工作,组织信访和群众工作业务培训。 承办区委、区政府交办的其它事项。 2机构情况及增减变动原因: 机构情况与上年一致,无增减变动。 3人员情况及增减变动原因: 年底人员情况行政编制10,工勤编制1人,事业编制5人,在职18人,退休4人,其中按照国家政策安置的军队转业干部我局有9人。今年退休1人,调出2人,调入1人,实有人数不变。 (二)取得成效 2016年,我局在区委、区政府的坚强领导下,认真落实中央、省、市、区各项决策部署,深入推进阳光信访,全面落实责任信访,不断加强法治信访,全力解决群众合理诉求,切实维护了群众合法权益。尤其是信访积案化解工作中,措施有力,工作成效受到了市信访联席办的通报表扬,全面完成了主要工作目标任务。 二、部门概况 成华区信访和群众工作局为行政单位,独立预决算,下属区群众工作服务中心为事业编制 三、收支决算总体情况 2016年成华区信访和群众工作局本年收入合计576.04万元,其中:财政拨款收入576.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 2016年成华区信访和群众工作局本年支出合计576.04万元,其中:基本支出427.09万元,占74%;项目支出148.95万元,占26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收支决算情况 成华区信访和群众工作局2016年度财政拨款收支总决算576.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11.36万元,增长0.9%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况成华区信访和群众工作局 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务201(类)09(款)08(项):2016年决算数为484.95万元,主要用于信访事务。   2.社会保障和就业208(类)05(款)05 06(项):2016年决算数为48.06元,主要用于社保等支出。   3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01 03 99(项):2016年决算数为9.72万元,主要用于行政、事业单位医疗和其他医疗保障支出。 4.住房保障支出211(类)02(款)01(项):2016年决算数为33.30,主要用于:住房改革支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 成华区信访和群众工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出427.1万元,其中: 人员经费394.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   公用经费32.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。成华区信访和群众工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元,完成预算35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元,完成预算86%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革、厉行节约。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.16万元,下降63%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.95万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.85万元,下降49%;公务接待费支出决算减少1.35万元,下降38%。减少变动的主要原因公车改革、厉行节约。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元,公务接待费支出

文档评论(0)

jiayou118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档