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医院内部审计年终工作总结
医院?内部?审计?工作?总结?
?医院?内部?审计?工作?总结?篇一?
?随着?医疗?卫生?事业?的发?展,?内部?审计?监督?已经?成为?医院?进行?现代?化管?理的?一种?重要?手段?,并?且由? 经?济监?督 ?向 ?经济?控制? 转?变,?通过?对医?院预?算、?内控?制度?、专?项资?金、?固定?资产?投资?、基?建项?目等?重要?经济?业务?的效?益审?计,?促进?医院?管理?水平?和经?济效?益的?提高?。近?年来?,市?三院?内审?工作?紧紧?围绕?医院?中心?工作?,科?学整?合审?计资?源,?创新?审计?思路?,有?效拓?展审?计领?域,?做到?管理?与服?务并?重,?以审?计促?社会?效益?、经?济效?益同?步增?长的?大好?局面?。
? 贯?彻科?学发?展观?,建?立和?谐医?院,?作为?医院?内审?部门?,最?根本?的一?条是?全面?履行?审计?职责?,提?高审?计监?督能?力,?说到?底就?是在?审计?工作?中要?严要?求、?高标?准,?确保?审计?质量?。审?计质?量是?审计?工作?的生?命线?,提?高审?计质?量为?也是?审计?服务?构建?和谐?社医?院、?体现?服务?水平?的根?本要?求 ?。
? 为?了确?保审?计质?量,?市三?院审?计科?多年?来始?终强?化依?法审?计意?识,?牢固?竖立?依法?审计?、依?法监?督、?在工?作中?自觉?遵守?、严?格执?行审?计工?作要?求和?审计?程序?,克?服审?计过?程中?的随?意性?,做?到审?计程?序合?法、?审计?行为?规范?、审?计问?题定?性准?确、?审计?结论?客观?公正?。坚?持 ?全面?审计?、突?出重?点 ?的审?计思?路,?从医?院的?经济?工作?中心?出发?,重?点着?眼于?对加?强各?类资?金管?理能?力、?提高?经济?效益?与社?会效?益等?事项?的审?计并?取得?了显?著的?效益?。例?如医?院在?煤炭?采购?上,?开始?由一?家公?司独?家供?货,?无审?计人?员参?与,?造成?质量?不稳?定、?价格?不透?明,?当由?审计?参与?后,?根据?事前?、事?中、?事后?的审?计跟?踪,?单这?一项?就为?我院?节约?了数?万元?资金?。印?刷品?方面?,0?6年?前印?刷品?支出?一直?居高?不下?,且?库存?积压?太多?,有?的能?用几?十年?。通?过审?计参?与,?进行?印刷?品印?制招?标,?从而?大大?降低?了印?刷品?支出?:0?6年?印刷?品审?减率?5
? ?7.?1%?;0?7年?审减?率2?
? 5?.1?%;?08?年审?减率?2
? ?3.?2%?。
? 近?年来?审计?科按?照院?领导? 扎?紧口?袋 ?、 ?关口?前移? 的?要求?,使?审计?工作?做到? 三?个提?前 ?:
? ?一是?位置?提前?,
? ?二是?时间?提前?、
? ?三是?工作?提前?,实?行事?前审?计、?事中?审计?、事?后审?计的?全过?程审?计,?对需?要审?计的?费用?支出?活动?都提?前介?入,?以确?保医?院资?金的?使用?安全?和使?用效?果。?规范?了物?资采?购程?序和?采购?行为?,参?与了?医院?的材?料设?备采?购、?零星?维修?基建?工程?等招?标比?价或?跟踪?询价?活动?,审?计工?作进?一步?加强?,审?计的?项目?、范?围不?断拓?宽,?在厉?行节?约方?面取?得了?明显?效果?。从?20?17?年到?目前?参与?招标?比价?工作?44?次,?参与?议价?采购?物品?43?批次?,涉?及6?0多?个供?应商?,完?成专?项项?目审?计1?19?项,?接审?各种?物资?采购?、基?建维?修等?总额?18?
? 3?.7?7万?元,?在总?务和?财务?等部?门的?通力?合作?下,?审减?金额?1 ? 8?.1?6万?元,?审减?幅度?为 ? 9?.8?8%?,最?高审?减率?达4?
? 3?.3?3%?,为?医院?节约?了大?量资?金。?
?今天?在社?会主?义市?场经?济的?不断?发展?下,?医院?作为?一个?服务?的 ?窗口? 行?业,?要在?激烈?的市?场竞?争中?求得?生存?和发?展,?必须?建立?优质?、高?效、?低耗?的科?学管?理模?式,?作为?医院?管理?机制?重要?环节?的审?计部?门更?应起?很大?的作?用。?在市?场经?济条?件下?,医?院被?推向?市场?,医?院的?生存?不再?取决?于上?级主?管部?门的?意志?,而?是取?决于?市场?对医?院的?接纳?程度?,取?决于?医院?能否?为患?者提?供优?质、?价廉?的医?疗服?务,?市场?决定?着医?院的?生存?和发?展。?医院?要开?展正?常的?经营?活动?,向?广大?患者?提供?医疗?服务?,必?
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