医院内部审计年终工作总结范文.docVIP

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医院内部审计年终工作总结范文

医院?内部?审计?工作?总结?范文? ?医院?内部?审计?工作?总结? ?医院?内部?审计?工作?总结?篇一? ?一年?来,?审计?科在?院领?导的?支持?下,?上级?主管?部门?的指?导帮?助下?,积?极推?进内?部审?计工?作从?以真?实性?、合?规性?为主?的财?务审?计向?财务?审计?与管?理审?计并?重的?转型?,把?内审?工作?的出?发点?和落?脚点?放在?促进?我院?发展?、促?进管?理、?促进?提高?效益?,强?化内?部控?制、?防范?风险?上,?开展?了各?种形?式的?内部?审计?监督?工作?。为?医院?节约?了资?金,?维护?了医?院合?法权?益。?在深?化医?疗体?制改?革,?促进?廉政?建设?,加?强财?务管?理,?提高?经济?效益?等方?面,?真正?起到?了经?济求?,公?开、?公平?、公?正地?顺利?进行?,进?一步?预防?了商?业贿?赂的?发生?。 ? ? 2?、零?星维?修工?程审?计 ? 全?年参?与零?星维?修工?作验?收结?算审?核工?作多?项,?每一?项工?程的?验收?都亲?自参?与,?工程?量数?据亲?自记?录。?确保?了验?收数?据的?真实?性、?可靠?性、?准确?性,?为工?程结?算工?作提?供了?重要?依据?。同?时坚?决按?医院?工程?验收?审核?的相?关制?度的?要求?,对?各项?工程?做到?先审?计后?付款?,一?定做?到审?计的?合规?性及?合法?性。? ? ?3、?后勤?物资?采购?审计? ?随着?医院?不断?发展?,业?务不?断扩?大,?后勤?物资?采购?种类?、数?量不?断增?加,?为规?范物?资采?购程?序和?采购?行为?,确?保医?院资?金的?使用?安全?和使?用效?果,?参与?了物?资采?购询?价、?验收?、结?算工?作,?审计?工作?进一?步加?强,?审计?的范?围不?断拓?宽,?尽量?做到?了事?前审?计、?事中?审计?、事?后审?计的?全过?程审?计,?在厉?行节?约方?面取?得了?明显?效果?。 ? ?4、?参与?财务?收支?审计? ?做好?医院?财务?账面?审计?工作?,为?保证?医院?财务?账面?的合?法性?、合?理性?、准?确性?,我?科室?多次?配合?上级?部门?对我?院财?务收?支情?况进?行检?查,?对存?在的?问题?进行?了及?时有?效的?整改?,进?一步?规范?了财?务制?度,?为领?导提?供了?决策?依据?,为?医院?的改?革和?发展?做出?了贡?献。? ? ?5、?药品?会计?核算?工作? ?认真?执行?会计?法,?遵守?财经?纪律?,实?施财?务监?督,?严格?物价?政策?。按?月完?成了?药品?、器?材的?入库?、调?拨、?核算?、统?计工?作,?对购?进药?品的?品种?、数?量、?价格?进行?审核?,做?到了?准确?无差?错。?按月?制作?和保?存各?种单?据、?报表?,做?到了?各种?帐目?日清?月结?,各?种报?表准?确及?时。?根据?签订?的合?同要?求,?按时?结算?账款?,做?到了?准确?无误?。同?时为?了提?高内?部控?制意?识,?抓住?药品?采购?、入?库、?保管?、出?库、?领用?等环?节,?还不?断完?善了?药品?出入?库制?度,?责权?划分?、落?实个?人。? ?医院?内部?审计?工作?总结?篇二? ?20?17?年在?院领?导的?支持?下,?在上?级主?管部?门的?指导?帮助?下,?我们?审计?科全?体同?志认?真学?习、?领会?XX?大会?议精?神,?一如?既往?地贯?彻和?落实?《审?计法?》、?《审?计署?关于?内部?审计?工作?的规?定》?和国?家相?关法?律法?规。?以医?院工?作为?中心?,结?合内?审工?作实?际,?紧紧?围绕?我院?的热?点、?重点?、难?点问?题开?展审?计工?作,?充分?发挥?内审?的监?督和?服务?职能?,为?医院?领导?及时?提供?决策?依据?。共?开展?各项?审计?10?余项?,为?医院?节约?了资?金。?在深?化医?疗体?制改?革,?促进?廉政?建设?,加?强财?务管?理,?提高?经济?效益?等方?面,?真正?起到?了经?济卫?士和?参谋?助手?的作?用。? ?一.?基础?建设? ?20?17?年是?我院?迅速?发展?的一?年,?医疗?、科?研、?管理?工作?有条?不紊?的开?展,?为我?们搞?好工?作提?供了?有力?保证?。我?们审?计科?认真?贯彻?落实?卫生?局、?审计?局等?上级?部门?的指?示精?神,?结合?我院?实际?,在?做好?审计?工作?的同?时,?积极?配合?其它?各项?工作?的开?展。?坚持?完善?自我?,提?高认?识的?原则?,努?力完?善审?计制?度,?健全?审计?机构?,调?整人?员结?构。? ? ?

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