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内控业务流程职责梳理
二、控制环境 三、 信息与沟通 四、 监督 五、风险评估 五、风险评估 五、风险评估 六、控制活动 六、控制活动 六、 控制活动 * * 内控与风险管理处 二O一O年十二月 内控业务流程职责梳理 主要内容 第一部分 公司《内控管理手册》简介 第二部分 为何要进行职责梳理 第三部分 如何进行业务流程归口部门的梳理 第四部分 如何进行岗位风险、控制梳理 一、公司简介、总论 二、控制环境 三、风险评估 四、控制活动 五、信息与沟通 六、监督 第一部分 大港油田公司内控分册简介 分册内容: 一、公司简介、总论 总论 公司简介 “公司简介”部分主要介绍油田公司所处地理位置、生产经营、发展目标等情况。 “总论”部分主要描述手册编制的目的、原则、依据、适用范围、主要内容、管理要求、部门职责等内容。 一、公司简介、总论 公司权限指引、控制环境涉及的制度索引 1、 业务活动与应用系统索引目录 2、关键权限与通用角色对照表(FMIS7.0) 3、不相容通用角色清单(FMIS7.0) 4、关键权限与通用角色对照表(AMIS7.0) 5、不相容通用角色清单(AMIS7.0) 6、 人力资源系统职责分离矩阵 7、电子表格汇总表 8、 信息与沟通涉及的制度索引 1、基本业务流程目录 2、重要业务流程目录 3、风险数据库 4、风险评估涉及制度索引 主要内容 1、基本业务流程目录 重要业务流程目录 2、重要业务流程目录 五、风险评估 大港油田公司业务风险数据库 3、风险数据库 主要内容: 1、风险控制文档:简称RCD,是针对识别出风险的末级子流程,以表格的形式完整体现风险类别、风险描述、控制目标的类型、控制目标具体描述、现有控制措施、控制方法、控制类型、控制频率、控制实施证据、控制文件的文号及名称等内容的文档。 2、流程图:是对末级子流程业务内容图形化的描述。 1、RCD文档 2、流程图 第二部分 为何进行职责梳理 进行内控职责梳理,主要是: 1、借助流程梳理,明确部门职责; 2、借助风险控制梳理,明确控制执行部门、岗位; 3、强化内控体系执行,确保控制落实有效。 第三部分 如何进行业务流程归口部门的梳理 梳理的具体步骤: 1、取得手册中“基本业务流程目录”;(“风险评估”部分) 2、根据“基本流程目录”中流程架构初步判断流程归属部门; 3、根据末级流程名称,在“控制活动”部分,找到对应的流 程图,根据流程描述内容,结合本单位部门职责分工,确定流程归口管理部门、业务参与部门。 另:如果本单位对末级流程描述内容职责界定不清晰,由本单位劳资部门根据单位分工确定主管部门,如有需要报主管领导审定。 第三部分 如何进行业务流程归口部门的梳理 举例说明: MP02.01.04 库存现金管理等为例 第四部分 如何进行岗位风险、控制梳理 梳理的前提是已完成流程归口的梳理,具体步骤是: 1、部门根据属于自身的流程,进一步按岗位分工,将流程归口到岗位; 2、岗位员工找到属于自身的流程图及风险控制文档; 3、岗位员工按照风险控制文档描述的内容,填制“大港油田公司内部控制岗位执行卡”。 另:一个流程中的风险和控制可能会跨部门和岗位,岗位员工只需梳理自身所应承担风险和控制,但需将其他提交本部门领导。 *
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