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审计报告-中国有色金属建设股份有限公司.pdf

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审计报告-中国有色金属建设股份有限公司

中国有色金属建设股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)JONTEN CPAS 目 录 一、审计报告 1 二、已审财务报表 1. 合并资产负债表 2 2. 母公司资产负债表 4 3. 合并利润表 6 4. 母公司利润表 7 5. 合并现金流量表 8 6. 母公司现金流量表 9 7. 合并所有者权益变动表 10 8. 母公司所有者权益变动表 12 9. 财务报表附注 14 10. 本所企业法人营业执照 93 11. 本所证券期货从业资格复印件 94 12. 注册会计师执业资格证书复印件 95 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运 【201 7】审字第 90677 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“中色股份公司”)财务 报表,包括 20 16 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,20 16 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中色股份公司管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报;(2 )选择和运用恰当的会计政策;(3 )作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财

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