信用社(银行)稽核审计部岗位责任制.docVIP

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  • 2017-12-16 发布于浙江
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信用社(银行)稽核审计部岗位责任制.doc

信用社(银行)稽核审计部岗位责任制

信用社(银行)稽核审计部岗位责任制 为了进一步打造XX联社依法合规文化,提升合规经营水平,有效增强稽核审计人员责任意识,提高稽核审计工作质量,充分发挥稽核审计工作对信用社业务经营活动的监督保障作用,为联社领导的正确决策提供参考依据,充分调动稽核审计人员的工作积极性和主动性,实现稽核工作的制度化、规范化和科学化,本着“统筹安排,合理分工,分片包干、各负其责、落实责任、严格问责”的原则,特制定稽核审计部工作职责和职工岗位责任制。 稽核审计部工作职责: 1、认真贯彻执行国家的金融法规政策和联社制定的各项管理制度;督办联社决定、决议的执行,并及时反馈信息,为领导决策提供依据。 2、树立科学发展理念,切实加强内控制度执行,坚持业务操作流程管理;加大对营业网点、机关管理部门稽核检查,认真组织实施序时稽核、专项稽核审计和省、市主管管部门安排的稽核审计工作。 3、按照联社审议评价委员会有关要求,认真组织实施相关单位和事项的审议评价工作。 4、制定稽核审计人员岗位责任制和考核奖惩管理办法;加强对稽核人员的培训和管理,不断提高稽核人员的综合素质。 5、发挥内审职能作用,认真做好信用社主任(副主任)机关部门经理(副经理)的离岗经济责任审计、信用社基建审计、财务审计及各类专项审计工作。 6、准确、及时、完整上报各项稽核工作报告、报表、监管报告和专项稽核审计报告。 7、深入部门包抓社检查指导工作,指导帮助包

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