公司财务决算专项说明专项审计报告.docVIP

公司财务决算专项说明专项审计报告.doc

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公司财务决算专项说明专项审计报告

山西省焦炭集团有限责任公司 财务决算专项说明专项审计报告 晋中紫综字[2007]0001号 山西省焦炭集团有限责任公司: 我们接受委托,对后附的贵公司2006年度财务决算专项说明进行了专项审计。财务决算专项说明是贵公司对山西省国有资产监督管理委员会(以下简称省国资委)监管工作需要的信息的单独说明,是向省国资委报送的2006年度财务决算报告的重要组成部分。 一、使用的标准 贵公司2006年度财务决算专项说明按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定以及省国资委2006年度财务决算的要求编制。 二、报告使用者和使用目的 本报告仅供省国资委审核贵公司2006年度财务决算报告使用。 三、管理层及注册会计师的责任 贵公司管理层对2006年度财务决算专项说明的编制负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司2006年度财务决算专项说明发表意见。 我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师其他鉴证业务准则要求我们执行其他鉴证业务,应当遵守《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和其他鉴证业务准则,以及职业道德规范和会计师事务所质量控制准则。 四、工作概述 我们参照中国注册会计师审计准则执行了审计工作。该准则要求我们计划和实施审计工作,以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作是在完成对贵公司2006年度财务决算报表审计工作并出具了相关审计报告的基础上,核对了贵公司按国资委要求提交的2006年度财务决算专项说明中涉及引用贵公司经审计的2006年12月31日的合并资产负债表和2006年度的合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并资产减值准备及资产损失情况表、合并所有者权益(或股东权益)增减变动表和合并会计报表附注中的相关数据;并对其他相关项目实施了分析、核对等审计工作。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 五、审计意见 我们认为,贵公司2006年度财务决算专项说明已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定以及省国资委2006年度财务决算的要求编制,公允反映了国资委要求贵公司2006年度财务决算报告披露的有关国有资本保值增值等相关监管信息。 (此页无正文) 山西中天紫星会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 中国注册会计师:

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