品质部样品管理程序.doc

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品质部样品管理程序

1.目的: 本公司的标准样品、限度样品,特订定本管理制度。 2.范围适用于来料、制程和成品用于品质查证所需之实物。 3.权责: 3.1 QC检验员:负责所属样品的使用、清洁3.2 IQC组长:负责所属样品的统计、编号管理和保管3.3 品:负责所属样品的3.3 品主管:负责所属样品的签发。4.定义 4.1限度样品:制程上因产品外观品质,4.2 标准样品: 5.作业内容: 5.1样品之制作及签认: 5.1.1样品的制作于新产品开发试完毕移量产前由品管部样品必要时会同签认样品5.1.2设计变更时,同5.1.1办理。 5.1.3当客户的品质标准有异议,需重新签认样品时,同5.1.1办理。 5.1.4所有样品均需在标示卡上填写编号、日期。5.3 样品之管理: 5.3.1样品签认后,由品管部统筹管理,样品须每个月定期清一次,5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之样品,应妥善保存,避免损毁或褪色造成标准不同。 对于无保留价值的 保存相应的手续,以备查验。5.2 样品之使用5.2.1样品的管理人员在使用样品前先确认样本的外观,变形,破损,没有异常后使用。 5.2.2样品的管理人员在样品使用之前确认产品的确认周期和有效期,只能使用期间内的样品。 5.2.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验,得由品管部提出限度样品,会同、部实施确认,以保证符合品质要求。样品被领取后,由相应的部门代为保管流通传递过程中出现的问题,将以样品登记为依据,确定事故责任人,追究相应责任。5.2.7客户对品质有疑问时,同5.2.办理。 6.?附件: ?6.1样品标示卡6.2样品一览表6.3借用表 忠 偉 電 子 文件编号: HR-003 版本: A/1 文件名称 品质部样品管理程序 日期: 2010-5-10 页次: 2/2 核准: 审核: 编制: 黄新栓

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