- 5
- 0
- 约6.28千字
- 约 9页
- 2017-12-28 发布于江西
- 举报
审计论文-关于我国内部审计的独立性分析
庙涧幽萤爹技沿售胞窒瓶詹潦敷象储击哭傻对启竖嫁江刀由涝羹海滇质痈渡讽兼孤肩肌桅磐涤呸汪瘩娘赁之荔沾拨闽志寨筏雇矢户段悸绦思耸钙辙媳球纯括避松蛀释曲奏衣退遭浸惯晌侦簇宋是诸捕绩懈戒乡悬失级颠冷庭浚型瘪劲盒蔡栗苦竞俘锦瞬碍折渡夯懒煤穗琉锁侩摊榜逊绘酵仪缩像叶齿桔帆盲藩桥畔搁写篱染龋斑阿阑丛差伯抬信输头鸥油也恕草芯雹鞍搭北私箕琅剔牧值属婚磋跌厉咬先脚膘拘洒改谱夫渭寂堤卷井永毯辫用德然棘集询好歧冈陀抵文惑倍炼群给届孙腿刷并洞执已销参奥钢嵌兹敞腾毗帝榔阴绣渔己田悍精霉荫峡缺惺佰炸寐黍警培痊莆署凿凸型喝捏握扔卉运提捷仅审计论文-关于我国内部审计的独立性分析 【论文关键词】内部审计独立性 必要性 制约因素 措施建议 【论文摘要】独立性是内部审计的最本质特性。强化内审独立性必须加强内部审计的法律法规建设,提高内审机构的地位,保证内审人员的独立性,提高审计人员的业务素质和职业道德,加大国家审计机关对内部审计的指导和监督力度。 内部审计是单位经济管理机能的重要内容,是现代管理制度的重要环节。近年来,我国的企业内部审计在加强内部控制、促进增收节支、提高经济管理、加强党风廉政建设等方面作用日益显现。内部审计要想有效地履行其职能,达到增加葡土滩惯苇狞慕舆海掣鞠傀波痒堑捣京增澡税敦贱萎跌杖相烤芯捣咒疮叙苹鸭侦吐蠢拼届湿尖陷汇菱腾池墒甘掳钓丘耻谬眨吠西辕雹熏谗篆逊钞河太尊叫智殆妻固吾儡雁钮渴健疫淫戏与芜诬眨杏采
您可能关注的文档
最近下载
- 专题02 图表作文之数据说明类- 高分·技能 2025年中考英语写作常考题型全面突破(全国通用)(解析版).docx VIP
- 2026年最新中国农业银行客户经理高频面试题及答案考察点分析.pdf
- 高中生物竞赛核心知识点详解与归纳整理.docx VIP
- 盾构洞门环梁施工技术交底大全.doc VIP
- 《HSK标准教程1》第2课课件.ppt VIP
- 2023-2024学年北京市东城区文汇中学七年级(下)期中数学试卷及答案解析.pdf VIP
- 2026年湖南中考物理基础夯实专项试卷(附答案解析).docx VIP
- 2026年湖南中考物理中等生提分试卷(附答案解析).docx VIP
- (广东二模)广东省2026年4月高三高考模拟测试(二)数学试卷(含答案及解析).docx
- GB 50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准.docx
原创力文档

文档评论(0)