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001-文件管理规程
贵州圣泉药业有限公司
类别:文 件 编号: SQ-06-MS-001-1
部门:质量部 页码: 共6页,第1页
文件管理规程
起 草: 年 月 日
Q A 审阅: 年 月 日
批 准: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
授 权:下列部门拥有并执行本标准(√)
质量部( ) 生产部( ) 物资储运部( )
工程部( ) 销售部( ) 行政部( )
类别:文 件 文件管理规程 编号:SQ-06-MS-001-1 部门:质量部 页码:共6页,第2页 目 的:建立本公司用于生产管理和质量管理文件的起草、审核、批准、生效、印制、发放、修订、撤销、终止、收回、销毁及管理的程序。
范 围:用于所有生产管理及质量管理的文件,包括记录表格、凭证、状态标示等的管理。
责任者:各部门负责人、管理人员、QA文件管理员、分管生产、质量副总经理。
程 序:
机构:由分管生产、质量副总经理领导,质量部经理牵头,组成包括公司质量部、生产部、物资储运部、行政部、销售部和工程部负责人及管理人员在内的公司文件管理机构,负责本公司所有文件的起草、审核、批准、生效、印制、发放、修订、撤销、终止、收回、销毁及管理的工作。在质量部的QA指定一人专门负责文件管理的具体工作(称QA文件管理员)
文件的起草:
由各部门负责人负责组织本部门人员起草本部门用于管理的文件。
负责起草文件的人员应经过认真的准备,保证文件的内容全面而准确,内容必须根据现行《药品管理法》和GMP要求。
在起草的过程中应与文件涉及的有关部门讨论协商,征求意见,使文件一旦实施后,具有可行性。
各部门负责人应对所起草文件进行初审,如需修改交原起草人修改直至符合要求。
文件的审核、批准:
只涉及某一部门的文件,由部门负责人审核,QA负责人批准;涉及多部门及全公司的文件,由QA负责人审核,分管生产、质量副总经理批准。审核的要点是:
与现行《药品管理法》、GMP标准是否相符。
类别:文 件 文件管理规程 编号:SQ-06-MS-001-1 部门:质量部 页码:共6页,第3页 文件内容的可行性。
文字应简练、确切、易懂,不能有两种以上解释。
同公司已生效的其他文件没有相悖的含义。
经审核、批准的文件,由QA文件管理员按本规程附件表1、表2所定的标准格式进行打印,确认无误后交审核人签名后,再交文件批准人签名批准文件的生效,并明确生效日期。
文件的印制、发放、生效:
4.1. QA文件管理员将批准的文件按需要的份数复印,发放至相关部门,收到文件的各部门负责人在发文记录上签署姓名及收文日期。
收到文件后,各部门负责人应立即组织对文件的学习,并于生效日执行文件有关规定。
文件如无批准签字不得印制。
文件原稿由QA文件管理员归档保存。
文件的修订、撤销、终止:
修订是指文件题目不变而只是对其内容的改变,因不能符合现行管理要求,或工艺改变、或设备更换、或环境及生产场地的改变,需对现行文件进行修订。
撤销是指文件题目发生变化而不管内容是否变化,原文件都被视为被撤消。
终止是指现行文件因各种原因已不能再继续使用而被废止。
文件的修定、撤消、终止时,现行文件的使用部门负责人均需按本规程附件表2填写申请表并说明理由,交文件的审核、批准人签名批准后,在按本规程的各项规定重新制定文件。
文件的收回、销毁:
被修订、撤消、终止的文件在批准之日由QA文件管理员负责收回销毁,使其不得在现场再出现。
QA存档保存的该文件的原稿继续存档保存备查,不得销毁,
类别:文 件 文件管理规程 编号:SQ-06-MS-001-1 部门:质量部 页码:共6页,第4页 但须在其上面标明“作废”字样并写明作废日期。
文件管理:
公司指定QA部门一人(称“QA文件管理员”)专门负责公司所有文件的档案建设、文件保存、分发、收回、销毁的日常工作。
QA文件管理员每年必须对公司所有文件的执行情况做专项检查,并根据执行情况做出评估及整改建议报告,交公司领导及各部门负责人,以促进公司生产质量管理改进提高。
类别:文 件 文件管理规程 编号:SQ-06-MS-001-1 部门:质量部 页码:共6页,第5页 文件格式
表1: 文件标准格式封面:
贵州圣泉药业有限公司
类别:
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