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我国企业内部控制规范若干问题(ppt56)
我国企业内部控制规范若干问题;导言:我国内部控制发展进程;内部控制概念及理解
内部控制发展及动因
我国内部控制体系介绍
对我国实施内部控制的认识
;
内部控制概念及理解;内部控制的概念;对内部控制概念的理解;主体---企业内部人员实施;目标---三个目标相互联系;目标---三个目标相互联系;作用---合理保证而非绝对保证;要素---五要素及其相互关系;性质---立体的、全方位的; 内部控制发展及动因;内部控制概念演变;各种内部控制概念特点;内部控制发展动因;审计程序的发展;法制和政府的推动;现代企业管理的需要;防止舞弊和欺诈行为; 我国企业内部控制规范
体系介绍;我国内部控制概念;我国企业内部控制规范特点;体现八要素先进理念;风险管理框架 ;八要素与五要素关系;财务报告的影响因素;影响财务报告的核算系统;影响财务报告的内部控制;我国企业内部控制规范体系;财务报表项目相关规范;财务报表编制相关规范;制度支持;COSO内部控制; 对我国实施内部控制的认识;内部控制本质的认识
实施内部控制难点的认识
内部控制影响会计审计的认识;内部控制本质的认识;
内部控制以系统方法、结构方式整合企业管理资源,涉及企业文化、管理理念、组织结构、人力资源、业务流程、信息记录等方方面面。通过内部控制设计和运行使企业上下行动协调、目标一致.;内部控制是要素、结构和框架;软控制和硬控制相结合;软控制和硬控制相结合;实施内部控制难点的认识;外部环境影响;现有管理体制;内部控制的整体框架;现有管理体制与内部控制框架协调;目标实现途径要素、业务、控制点和认定关系;需求内因不足;内部控制影响会计审计的认识;提升企业会计管理水平;拓展注册会计师执业领域;拓展注册会计师执业领域;拓展注册会计师执业领域;提高会计人员素质和能力;朱荣恩、徐建新 《现代企业内部控制制度》 中国审计出版社 1996年版朱荣恩 《建立和完善内部控制的思考》 《会计研究》 2001年第一期朱荣恩 《内部控制评价》 中国时代经济出版社 2002年版朱荣恩 、应唯、袁敏 《企业内部控制制度设计》 上海财经大学出版社2005年版朱荣恩 《内部控制案例》复旦大学出版社 2005年版;电话 电子信箱:zre@
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