S舜元:上海盈方微电子股份有限公司内部控制鉴证报告.pdfVIP

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S舜元:上海盈方微电子股份有限公司内部控制鉴证报告.pdf

S舜元:上海盈方微电子股份有限公司内部控制鉴证报告

上海盈方微电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 瑞华核字[2014]号 目 录 1、 内部控制鉴证报告······································································1 2、 关于内部控制有关事项的说明·················································3 内部控制鉴证报告 瑞华核 字[2014]号 上海盈方微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了上海盈方微电子股份有限公司(以下简称“盈方微公 司”)管理层对2013 年 12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 盈方微公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部 颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准对2013 年12 月31 日与财务报表相关的内部

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