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- 2018-02-01 发布于河南
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公司管理层声明书
管理层声明书ufsy://显示审计提示/?HintId=C7C87EC0-58B9-BA45-805C-FED60B110A78索引号:8175致ⅩⅩ国际会计师事务所、签字注册会计师:本声明书是针对你们审计本公司截至2015年12月31日的年度财务报表而提供的,审计的目的是对财务报表发表意见,以确定财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制,并实现公允反映。尽我们所知,并在作出了必要的查询和了解后,我们确认:一、财务报表1、我们已履行了签署的审计业务约定书中提及的责任,即根据企业会计准则的规定编制财务报表,并对财务报表进行公允反映;2、设计、执行和维护内部控制以防止和发现财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报是我们的责任;3、在作出会计估计时使用的重大假设(包括与公允价值计量相关的假设)是合理的;4、已按照企业会计准则的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露; 5、根据企业会计准则的规定,所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露;6、我们作出的、更正上期财务报表中影响比较信息的重大错报的事项是恰当的、符合会计准则的;7、未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体的影响均不重大(详见附件1、未更正错报汇总表),其他错报均已调整(详见附件2、调整分录汇总表);8、本公司2015年度经审计调整的财务报表及其附注,已经相关负责人审核,并已
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