2018年成都市成华区政务服务管理办公室.docVIP

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2018年成都市成华区政务服务管理办公室 部门预算 目 录 第一部分 区政务服务管理办公室概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 区政务服务管理办公室2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 区政务服务管理办公室概况 成华区政务服务管理办公室 2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 成华区人民政府政务服务管理办公室是为区政府工作部门,主要职能有:贯彻执行国家、省、市、区有关深化服务型政府建设的放置方针政策;负责全区政务服务、规范化服务型政府(机关)建设和行政效能建设工作;负责受理全区政务服务和行政效能投诉处理工作;负责全区政府信息公开工作;负责组织协调、督促检查全区政务公开工作;牵头推进全区行政权力依法规范公开运行工作;负责全区行政审批事项的规范运行、协调指导和动态管理;负责清理规范行政审批前置条件;负责国家和省、市下放行政审批事项的承接落实;负责行政审批流程再造和年审年检制度改革;负责全区行政审批电子监察工作;指导全区政务服务窗口部门开展电子政务建设应用工作;负责组织制定规范区政务服务中心的各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;指导和监督区政务服务分中心、街道便民服务中心业务工作;承担区委、区政府交办的其他事项。 (二)2018年重点工作 1. 简政放权深化行政审批制度改革。 2. 融合推进“互联网+政务服务”。 3. 多措并举深化政务公开和效能建设。 4. 创新方式强化政务服务体系建设。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,区政务服务办属行政单位,预算单位1个,无下级预算单位,只有本级汇总预算。 第二部分 区政务服务办2018年部门预算情况说明 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款预算收入939.83万元,其中:一般公共预算拨款收入939.83万元;2018年财政预算支出939.83万元。其中:一般公共服务支出845.98万元, 社会保障和就业支出42.89万元,医疗卫生与计划生育支出12.13万元,住房保障支出38.83万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市成华区政务服务管理办公室一般公共预算拨款收入939.83万元,相较2017年公共预算拨款收入784.54万元,增加了155.29万元,增长19.79%。变动的主要原因是人员增加及行政审批服务工作经费的增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出845.98万元,占90.01%;社会保障和就业42.89万元,占4.56%;医疗卫生与计划生育支出12.13万元,占1.29%;住房保障支出38.83万元,占4.14%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为199.89元,比2017年预算数150.76万元增加49.13万元,增长32.59%,变动的主要原因是人员增加,管理活动经费增加。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为646.09元,比2017年预算数557.68万元增加88.41万元,增长15.85%,变动的主要原因是项目支出增加。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为28.98万元,比2017年预算数22.82万元增加6.16万元,增长27%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为11.59万元,比2017年预算数9.13万元增加2.46万元,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。 5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为2.32万元,比2017年预算数2.74万元减少0.42万元,减少15.33%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。 6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.87万元,比2017年预算数8.56万元增加2.31万元,增长26.99%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动

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