环保科技有限公司__质量控制管理__内审资料.docVIP

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环保科技有限公司__质量控制管理__内审资料

XXXX环 保 科 技 有 限 公 司 质量控制管理内审工作计划 审核目的:实验室应定期的对其质量活动进行内部审核,以验证其运行持续符合管理体系和质量体系评审准则的要求。 审核性质:质量体系例行内部审核。 审核依据:XXXX环保科技有限公司《质量手册》及相关文件。 审核内容:实验室人员、量值溯源和标准、设施和环境、仪器设备、标准和检验方法、检验样品的采集及处置、记录、纠正错误、检测分包、证书和报告等各要素的要求。 审核组组长: 副组长: 审核组成员: 内 审 员: 其他人员: 计划内审日期: 2015 年 5 月 日至 日 日 程 安 排 日期 时间 审核内容 2015年5月 日 《管理手册》中人员、设施、和环境、量值溯源和标准、检验方法、检验样品的处置 《管理手册》中记录、纠正措施、检测分包、证书和报告等要素 计划编制人: 批准人: XXXX环 保 科 技 有 限 公 司 档案管理内审计划 审核目的:检查监测站档案管理情况。 审核性质:质量体系例行内部审核。 审核依据:XXXX环保科技有限公司《质量手册》中人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和标准、校准和检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。 审核组成员:内审员: 其他人员: 审核日期: 年 月 日至 日 日 程 安 排 日期 时间 审核内容 《质量手册》中人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和标准、校准和检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要数的要求。 《质量手册》中人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和标准、校准和检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要数的要求。 计划编制人: 批准人: XXXX环 保 科 技 有 限 公 司 化验室管理内审计划 审核目的:检查实验室的运行和管理情况。 审核性质:质量体系例行内部审核。 审核依据:XXXX环保科技有限公司《质量手册》中人员、设施和环境、检验样品的处置、记录等要素的要求。 审核组成员:内审员: 其他人员: 审核日期: 年 月 日至 日 日 程 安 排 日期 时间 审核内容 《质量手册》中人员、设施和环境、检验样品的处置、记录等要求 计划编制人: 批准人: XXXX环 保 科 技 有 限 公 司 仪器设备库管理和技术服务工作内审计划 审核目的:检查仪器设备的运行、维护、检定和实验室技术服务工作情况。 审核性质:质量体系例行内部审核。 审核依据:XXXX环保科技有限公司《质量手册》中设施和环境仪器设备和标准、物质、量值溯源和校准、校准和检验方法、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。 审核组成员:内审员: 其他人员: 审核日期: 年 月 日至 日 日 程 安 排 日 期 时 间 审核内容 《质量手册》中设施和环境仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、校准和检验方法。 《质量手册》中证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。 计划编制人: 批准人: XXXX环保科技有限公司 现场审核通知 办公室: 兹定于 年 月 日、 日对你室进行质量控制体系内部审核,特此通知。 内审小组 审核内容: 技术人员的有关资格、培训、技能和经历等的技术业绩档案的建立和管理情况检查。 仪器档案的建立和管理情况检查。 实验室使用方法的归档情况检查。 所有记录(包括培训和检验仪器设备的记录)证书和报告的归档和保密情况检查。 分包方的能力及符合性的详细资料烦人归档和保管情况检查。 为实验室检验提供支持服务和提供品德所有供应商的记录归档情况检查。 抱怨的记录和处理意见的归档情况检查。 内审员: 审查范围:《质量手册》中人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和标准、校准和检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。 编制人/日期: 批准人/日期: 备注: 受审核

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