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- 2018-10-26 发布于贵州
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审计论文浅析企业内部控制审计
浅析企业内部控制审计
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浅析企业内部控制审计李一红
摘要:《企业内部控制配套指引》的发布,确立了注册会计师内部控制审计制度和标准。这意味着监管的重心从只注重财务报告本身可靠性转向同时注重对保证财务报告可靠性机制的建设。本文主要介绍《企业内部控制审计指引》的主要内容,并对内部控制审计与会计报表审计中对内部控制研评的关系进行分析。
关键词:内部控制审计;有效性;会计报表审计
2010年4月,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部门合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引配套指引中确立了注册会计师内控审计制度和标准,这意味着监管的重心从只注重财务报告本身可靠性转向同时注重对保证财务报告可靠性机制的建设。这对于完善企业内控,防范企业舞弊风险,提升注册会计师执业质量,维护社会公众利益,具有重要的意义。
一、《内部控制审计指引》的主要内容内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,我国五部门特别制定了《企业内部控制审计指引》,主要内容有以下几个方面:(一)内部控制审计的职业道德要求和责任划分由于注册会计师对内部控制执行的是审计业务,属于鉴证性质,其目的是对管理当局的书面认定进行评价并发表意见,
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