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ISO9001认证生产部审核检查记录表

内部质量管理体系审核检查表 编号: 页码:1/4 审核员 被审部门 生产部 (生产车间) 审核日期 内审编号 序 检 查 内 涉 及 要 检查方法 检查结果记录 号 容 素/文件 1 职 责 和 5.5.1 1、询问生产部负责人生产车间的 负责人明确其职责,所述 权限 职责和权限,并查阅相关文件验 符合 《质量手册》规定的 证。 要求。 2 基 础 设 6.3/《机 2、询问生产部负责人是否明确生 查有 《设备日常点检表》。 施

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