审计工作总结_模版.docVIP

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  • 2018-02-27 发布于河南
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审计工作总结_模版

审计工作总结 客户名称:DW 财务报表期间:SJQJ索引号:B39 编制人及复核人员签字: 编制人:BZR 日期:BZRQ 复核人: 日期: 项目质量控制复核人(如适用): 日期: 目 录 1.被审计单位基本情况 1 2.审计范围 1 3.审计计划执行情况 1 4.审计后财务状况和经营成果 1 6.未调整不符事项对重要性水平的影响程度 2 7.特殊审计事项总结 2 8.对下年度审计的建议 2 9.审计意见沟通情况 2 10.拟发表的审计意见 2 11.其他 2 1.被审计单位基本情况 【应披露公司的历史沿革、注册资本、法定代表人、治理结构与组织结构、所处行业、经营范围、主要业务情况等】 2.审计范围 【描述被审计对象范围,包括被审计单位范围和资料范围等】 3.审计计划执行情况 【包括但不限于采用的审计方案、主要审计程序、审计计划执行情况(包括未能按计划执行审计的原因等】 4.审计后财务状况和经营成果 5.审计中发现的主要问题及处理情况 【可依据审计调整情况进行相关描述】 6.未调整不符事项对重要性水平的影响程度 【根据未调整不符事项情况描述对重要性水平的影响】 7.特殊审计事项总结 【包括但不限于期初余额、持续经营能力、或有事项、关联方关系及其交易、期后事项、非货币交易、债务重组等事项审计情况】 8.对下年度审计的建议 【根据本年度审计时出现或关注的

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