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- 2018-02-27 发布于河南
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审计工作总结_模版
审计工作总结
客户名称:DW 财务报表期间:SJQJ索引号:B39
编制人及复核人员签字:
编制人:BZR 日期:BZRQ 复核人: 日期: 项目质量控制复核人(如适用): 日期:
目 录
1.被审计单位基本情况 1
2.审计范围 1
3.审计计划执行情况 1
4.审计后财务状况和经营成果 1
6.未调整不符事项对重要性水平的影响程度 2
7.特殊审计事项总结 2
8.对下年度审计的建议 2
9.审计意见沟通情况 2
10.拟发表的审计意见 2
11.其他 2
1.被审计单位基本情况
【应披露公司的历史沿革、注册资本、法定代表人、治理结构与组织结构、所处行业、经营范围、主要业务情况等】
2.审计范围
【描述被审计对象范围,包括被审计单位范围和资料范围等】
3.审计计划执行情况
【包括但不限于采用的审计方案、主要审计程序、审计计划执行情况(包括未能按计划执行审计的原因等】
4.审计后财务状况和经营成果
5.审计中发现的主要问题及处理情况
【可依据审计调整情况进行相关描述】
6.未调整不符事项对重要性水平的影响程度
【根据未调整不符事项情况描述对重要性水平的影响】
7.特殊审计事项总结
【包括但不限于期初余额、持续经营能力、或有事项、关联方关系及其交易、期后事项、非货币交易、债务重组等事项审计情况】
8.对下年度审计的建议
【根据本年度审计时出现或关注的
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