8.2.2内部审核程序1.docVIP

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  • 2018-03-07 发布于河南
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8.2.2内部审核程序1

文件编号:SDJY.376.2/8.2.2—2001 版号:第1版 持册人: 江苏省电力建设第一工程公司 内 部 审 核 程 序 编 制: 葛宁荣 2001年 12 月 10 日 审 核: 陈连康 2001年 12 月 12 日 陈世尧 批 准: 龚建华 2001年 12 月 12 日 修 改 记 录 撤出页码 换入页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 1. 目的 确定质量管理体系是否符合策划的安排和标准要求以及本公司质量管理 体系的要求,是否得到了有效的实施和保持,及时发现问题,采取措施, 确保质量管理体系的有效运行。 2. 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。 3 职责 3.1 公司质保部负责组织内部审核。 3.2 各级相关部门接受、配合审核,对审核中发现的问题应及时采取纠正和纠 正措施。 3.3 质保部负责跟踪

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