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自创的9001新版完整的管理评审
管理评审资料
管理评审计划
管理评审通知单
体系运行报告
各部门体系运行报告
管理评审报告
管理评审改进方案和跟踪验证
管理评审计划
编号:RC-9.3-01
评审目的:
评价公司建立的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性,评价建立的质量方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致。 评审参加部门、人员:
生产部门(生产部、工程部、采购部)、质量部门(质量部、技术支持、体系小组)、综合部门(办公室、市场部、财务部) 评审内容:
1、审核结果
2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析
3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析
4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。
5、不合格和纠正措施情况
6、监视和测量结果
7、外部供方的绩效
8、资源的充分性
9、风险和机遇及其应对措施的有效性
10、改进的建议
各部门评审准备工作要求:
各部门在评审时根据部门的职责汇报相关质量管理体系运行情况 计划的管理评审时间:
2017年5月8日
编制: 审核/批准: 日期:2017年4月29日 管理评审通知单
编号:RC-9.3-02
评审会议时间 2017年5月8日 评审会议地点 公司会议室 参加人员
生产部门(生产部、工程部、采购部)、质量部门(质量部、技术支持、体系小组)、综合部门(办公室、市场部、财务部)
请以上各部门人员于2017年5月8日上午8:00准时参加会议 评审内容要点
1、审核结果
2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析
3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析
4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。
5、不合格和纠正措施情况
6、监视和测量结果
7、外部供方的绩效
8、资源的充分性
9、风险和机遇及其应对措施的有效性
10、改进的建议
公司人事总务部发布 发布时间:2017年5月6日
质量体系运行报告
我公司在各部门的大力协作下,已于4月21日进行了内部质量审核工作,通过内审发现,自体系建立以来,质量体系运行工作运行比较正常,公司以坚持以顾客为关注焦点,以持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务的能力为中心开展着各项工作,确定了对风险和机遇的应对措施,确保实现预期目标,改进绩效,使质量管理体系稳步发展。
在体系建立和试行过程中,综合部门的人事总务部完善了文件管理制度,策划和组织员工进行贯标培训,目前文件管理和人力资源提供都符合公司的体系要求。市场部通过各种渠道举办各种技术推广会、项目研讨会,积极拓展业务,并随时走访新老客户,向客户推出本公司的最新技术和产品,把握各种机遇,同时也不断将客户对产品使用信息进行反馈,了解客户对产品的建议和新要求,规避各类风险,增强机遇,对策划、改进、提高公司产品起了很好的作用。
本次内审中,综合部门的市场部发现一个不合格项需要改进。市场部未对顾客的感受进行统计,也未做满意度调查。现已整改。
生产部门的生产部是实现产品和服务的主导部门。生产部认真执行公司质量管理体系体系有关要求,生产过程中严格按照程序文件、工艺和设备的标准操作规程进行操作,遵守各项管理制度,标准化程度有所提高,并改进
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