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差旅费报销方案市场人员.doc

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差旅费报销方案市场人员

差旅费管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了规范各片区市场业务管理人员出差行为、费用报销标准,明确报销审批流程,依据公司规范化、程序化、制度化的管理要求特制定如下。 第二条 适用范围 本制度适用于国内各片区非完全市场化人员的出差申请、交通工具选择、出差费用包干等相关费用的审核、审批及报销。 第三条 出差人员行为规范 出差人员不得接受由专卖店人员出资支付住宿费、车费、电话费等,已经产生的要坚决付清应支付的费用,不得在出差期间携带与业务无关人员同行。 第二章 出差报销规定 第四条 出差申请 1、所有人员出差必须经过主管上级批准。 2、临时性出差或紧急出差必须在出发前用通讯方式通知主管上级批准。 第五条 出差交通工具规定 1、原则:凭飞机票、火车票、长途车票、轮船票等合法的发票报销。 2、省内出差乘坐火车或长途汽车,白天出行须乘坐硬座,夜间可乘坐硬卧。 3、因路途远或时间紧,须乘坐飞机或软卧出差,必须经总经理批准后方可乘坐,并要写出书面情况附在报销单后,方可给报销,对于违规乘坐上述交通工具的,费用自理。 4、因无法控制保险费,故长途车票、火车票或飞机票所产生的保险费用不给予报销。 5、各片区办事处须建立出差地间长途客车示范价作为报销参考标准。 第六条 出差费用包干 1、出差期间的住宿费、伙食补助及市内交通费按照每人每天定额实行包干,依据市场人员职位以及出差地区分别制定不同包干标准,凭合法发票报销,超支自负。 其中: 单位:元/每天 职位 省级经理 其他市场管理人员 江浙沪主持人、公司安排的市场人员异地讲课的 地区 省级城市 130 110 120 其他城市 120 100 110 2、长途车费凭合法发票据实报销,定额发票报销时,必须在票后注明起止地点、事由和时间以及实报金额,否则财务做退回处理。 3、如果所服务的专卖店能够提供住宿的,市场人员必须住店,同时公司将给予50元/天的补助。 4、两人同性出差按标准间予以包干报销,同时依据市场人员职位以及出差地区来确认包干标准。 其中: 单位:元/每天 职位 省级经理 其他市场管理人员 江浙沪主持人、公司安排的市场人员异地讲课的 地区 省级城市 80 70 70 其他城市 70 60 60 5、有固定住宿的地点(宿舍、办事处、家等)时,早上8点以前,晚上8点以后,允许乘坐出租车,市内公交车费据实报销。 6、参加由公司统一安排食宿的出差,包干费不予报销。 7、市场管理人员休息期间的费用不予报销。 第七条 费用报销程序 1、员工出差或办事结束回公司后,凭正式税务发票或财政专用收据报销。 2、将费用报销凭证(发票、车票)等分类粘贴在报销单大小一致的纸张上,再分别在 “差旅费报销单”上填写具体报销事项、金额等内容。 3、差旅费报销程序见附表1(差旅费报销流程图)。 第八条 出差报销注意事项 1、报销时必须附有“上海和也市场人员服务行程表”(见附表2),由报销人填写并签上名字,然后再经部门主管审核签字后方可报销。 2、地区经理以及主持人、专家应提供经省级经理以及市场管理部签字确认的工作日志表(见附表3),公司总部对店长进行定期不定期的行程记录抽查,如果发现虚假报销,第一次给予当事人1000元处罚,直接管理的经理给予500元处罚,第二次给予自动离职处理。 3、省经理提交月度工作总结(见附表4)作为报销的依据 4、如果不能到公司报销的人员,必须按上述规定填写报销单,如果没有符合规定的手续,财务作退回处理,填写符合规定后给予报销。 5、报销发票以合法发票为准,出差人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 6、费用报销取得的发票抬头应填写“上海和也”, 发票抬头填写错误比如填写为“住宿个人名称”,财务部不予报销。 7、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。 8、员工当月的出差应在次月月底前报销,否则财务部门不予受理。 9、主持人、专家教授出差按照本规定执行,有特别约定的(公司特聘专家)除外。 10、年终考核时,将各级市场管理人员的经营费用和销售业绩直接挂钩进行考核。 第九条 本制度由公司财务部、总经理办公室修正制定,经总经理核准签发,自2009年8月1日起实施执行。 xxxxx企业管理有限公司 2012年7月20日 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制

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