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内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告.pdf

内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告

西安宝德自动化股份有限公司 截至【20 11 年 12 月 31 日】止 内部控制鉴证报告 天健正信审 (2012)专字第200093 号 天 健 正信会 计 师 事 务所 天 健 正信会 计 师 事 务所 Ascenda Certified Public Accountants 内部控制鉴证报告 天健正信审(2012 )专字第200093 号 西安宝德自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的西安宝德自动化股份有限公司 (以下简称宝德公 司)董事会对截至2011 年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 按照《企业内部控制基本规范》 (财会[2008]7 号)的要求建立健全内部控制制 度并保持其有效性是宝德公司的责任。 我们的责任是对宝德公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行

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