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有限公司仓库管理制度汇总
XXXX有限公司
仓库管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为了规范公司仓库的物料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失,较准确到做好各项目成本决算,特制定本管理制度。
第二条 适用范围 适用于公司仓库的物料管理和文具管理。
第二章 管理职责和目标
第三条 仓库管理职责
(一)服从领导,遵守纪律,爱岗敬业,廉洁奉公;
(二)按工作流程规定,正确验收物料入库,正确填写入库单,正确记账;
(三)按工作流程规定,正确发出物料,正确填写出库单,正确记账;
(四)按工作流程规定,进行仓库盘点;
(五)经常打扫仓库,保持仓库干净整洁,达到卫生要求;
(六)经常整理仓库,保证货物分类堆放,整齐美观,收发方便;
(七)落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作;
(八)严格遵守《仓库管理制度》的各种规定,遵守公司收发料规定,坚持仓库工作原则,制止违规人员、违规行为,坚决维护公司财产安全和公司利益。
第四条 管理目标(一)及时、准确的维护仓库管理系统,明确划分仓库区域,物料标识清楚,出入库记录连续、字迹清晰;
(二)做好仓库物料的收、发、存放管理,严格按流程要求收发物料;
(三)及时反馈物料的短缺或过量等异常情况;
(四)对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对物料实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向有关部门报告存货情况;按要求定期填制并提交各种申请表;
(五)做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
第三章 物品出入库、借用作业流程及仓库安全防护
第五条 物品入库作业流程
送货单/发票→验货→入库→填写物品入库单→更新库存盘点表→复核
(一)送货单/发票
必须在收到送货单/发票后才可以进行验收入库操作,避免缺或无凭证入库的情况出现;与申购单核对物品来源、收货人、物料名称、规格、数量、单价等内容。
(二)验货
1、送货员/采购员和仓管员双方在场的情况下方可验货,且要与实物进行核对;
2、首先对货物进行外观检查,看有无受潮、破损、变形等现象;3、核对货品名称、规格、型号、标志、数量、发货单位等,如有不相符现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并报告采购人员及总经理处理;
4、如不能确定物料验收标准,应及时通知相关负责人到场验收以确保货物质量;
5、如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。
(三)入库
1、验收过关的物料方可入库,入库后物料摆放要做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”,既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道。
2、对未按要求采购、验收不合格、超出申购单数量要求的产品或物料需进仓的,需获经理批准,且在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样,进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识,严禁与正常物料、产品混合堆放。
(四)填写物品入库单
在对货物进行清点后如实填写“物品入库单”,并与送货单/发票进行核对,核对无误后送货员/采购员和仓管员双方在“物品入库单”上签名。
(五)更新库存盘点表
在电脑上及时更新“库存盘点表”,当天的进仓数据必须当天处理完毕。
(六)复核
(三)入库。或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员;
核员正常物料、产品混合堆放。格、数量、单价、 上述工作都完成后,由仓管员或指定人员进行复核,要求必须是对实物进行清点复核,不允许只看单不看货的复核。第六条 物品出库作业流程
物品领料单→填写物品出库单→出库→更新库存盘点表→复核
(一)物品领料单
仓管员审核“物品领料单”内容,是否经过批准、是否有所领取物料、数量是否足够等;正常情况下需有正规、经批准的“物品领料单”才予以领料;如遇特殊紧急情况,需在经过领导同意后方可领料,且需补回“物品领料单”。
(二)填写物品出库单
整理出所需领取物品,再次清点核对后如实填写“物品出库单”,双方核对无误后在“物品出库单”上签名确认。
(三)出库
物品在“物品领料单”和“物品出库单”填写
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