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用友政务 GRP部门预算产品业务流程汇
用友政务 GRP部门预算产品业务流程 3,两条产品线业务流程的比较 * 目 录 部门预算编制业务模式 部门预算编制模式在软件中的体现 两条产品线业务流程的比较 两条产品线推荐的业务应用模式 1,部门预算编制业务模式 1,部门预算编制业务模式 既包括行政单位预算,又包括其下属的事业单位预算;既包括一般预算收支计划,又包括政府基金预算收支计划和预算外收支计划;既包括正常经费预算,又包括专项支出预算。 本着“量出为入”的原则,支出预算是部门预算主要编制内容;而对人员经费,按照标准逐人核定;对公用经费,分类分档按定额和项目编制预算;而项目支出无疑就是项目,所以说部门预算编制的核心要素就是“人”、“资产”和“项目”。 一、部门预算编制的内容 1,部门预算编制业务模式 每个地区的财政规模和管理手段不同,那么它所采用的部门预算的编审模式也就有所区别。部门预算的业务模式大体上可以分为三种业务模式:“一上一下”、“两上两下”和“三上三下”。 二、部门预算编制的模式 1,部门预算编制业务模式 1.部门预算编制与管理业务理解 业务模式特点: “一上一下”的部门预算编审模式的最大优势是流程简单,预算编制消耗的时间较短。但是,在这种模式不利于财政部门对预算单位编报的预算进行控制,预算编制很难实现进行部门预算改革的初衷。 1,部门预算编制业务模式 业务模式特点: “两上两下”的业务模式作为我国财政部指定的部门预算标准业务模式,应用普遍且非常成熟。这种模式将部门预算中的经常性支出和项目支出预算分步骤,分层面地进行编制,条理清晰,有利于提高预算编制效率,使财政部门在部门预算的编审过程中,真正起到审核、管理的作用。 1,部门预算编制业务模式 业务模式特点:???相对于“两上两下”的模式来说,“三上三下”的部门预算编审模式将层次划分得更加明确,管理得更为细致。但反过来说,这种模式将预算编制程序复杂化,编制的时间延长,无论对财政部门还是预算单位都是用了比“两上两下”多一半的时间,得到与“两上两下”模式一样的结果。 2,部门预算编制模式在软件中的体现 2,部门预算编制模式在软件中的体现 R9产品线 基础资料:归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料:录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表:数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置:预算审核设置 预算控制:预算控制数定义 下发数据:财政端业务转态转换、生成下发数据 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目,其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时,需要在该模块中设置附表的录入表列;相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。 A++产品线 基础资料:归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料:录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表:数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置:预算审核设置 预算控制:预算控制数定义 下发数据:新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、转换业务状态、没有真正过程。 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目,其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时,需要在该模块中设置附表的录入表列;相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。 A++产品线 预算编制:编制预算、检验检查上报数据。 上报数据:内审、上报。 审核预算:主管单位用户调整、审核。 R9产品线 预算编制:编制预算。 上报数据:刷新定额、检验检查数据、上报。 审核预算:主管单位用户调整、审核、重复上报数据过程。 A++产品线 接受数据:在下级单位上报时自动完成业务状态转换、无需接受上报数据过程。 R9产品线 接受数据:基础资料、定额数据、录入输出报表、控制数公式、业务状态转换。 2,部门预算编制模式在软件中的体现 R9产品线 基础资料:归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料:录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表:数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置:预算审核设置 下发数据:财政端业务转态转换、生成下发数据 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目,其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时,需要在该模块中设置附表的录入表列;相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。 A++产品线 基础资料:归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护
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