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- 2018-05-07 发布于福建
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审计学教程-审计报告与管理意见书(ppt 22页)
审计学教程 第十二章:审计报告和管理意见书 * 审计报告的定义 审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。 审计报告是审计工作的最终成果,也是审计人员完成审计约定事项的一个非常重要步骤。 * 审计报告的作用 鉴证作用:注册会计师以超然独立的身份,对被审计单位会计报表合法性,公允性及会计处理方法的一贯性发表意见; 保护作用:注册会计师通过审计,可以对被审计单位出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低会计报表信息使用者对会计报表的信赖程度,能够在一定程度上对被审计单位的财产,债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起保护作用; 证明怍用:审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所做的总结,表明审计工作质量并明确审计责任。 * 审计报告的种类 一、按审计报告的性质可分为标准审计报告和非标准审计报告; 二、按照审计报告使用目的可分为公布目的审计目的和非公布目的审计报告; 三、按审计报告的详略程度可分为筒式审计报告和详式审计报告。 * 审计报告的内容 1、审计报告的标题:统一规范为审计报告。 2、审计报告的收件人:审计业务的委托人。审计报告应当表明收件人的全称,如股份有限公司应为“XX股份有限公司全体股东”,有限责任公司应为“XX有限责任公司董事会”。 3、审计报告的范围段:内容包括:①已审会
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