质量管理体系内部审核报告书.docVIP

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  • 2018-05-10 发布于河南
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质量管理体系内部审核报告书

成都阿波罗电器有限公司 质量管理体系内部审核报告 (编号: ) 编制: 审核: 批准; 二00八年十二月 日 质量管理体系内部审核报告 一. 审核目的 本次审核为公司年度对质量管理体系运行有效性的监督性审核。 二. 审核时间 本次审核从2008年12月 日起至2008年12月 日止。 三:审核范围 本次审核覆盖质量管理体系标准要求的八个章节24个要素,在产品上涉及电冰箱和洗衣机的生产过程的各职能部门和生产审问。 四. 审核依据 本次审核的依据包括:、 质量管理体系要求(国家标准); 质量手册; 公司质量管理体系程序文件; 相关产品标准; 相关法律要求。 五. 参加人员和职务 六. 陪同人员 各职能部门、生产车间临时指定一名人员参与陪同对本部门/车间的审核。 七. 审核情况简述 本次质量管理体系内部审核共计审核了包括总经办、技术部、制造部、品质部、采购部和设备部等6个职能部门和冰箱车间、洗衣机车间两个生产车间。 通过观察、查阅记录和交谈,审核共发现了5个不符合项,开出了2份不符合项通知单。其中严重不符合项为0份,一般不符合项2份,同时提出了3份观察项,供质量管理体系改进的参考。 八. 质量管理体系运行情况综述 九. 审核情况说明 20085年12月 日起至2008年12月 日止,由公司质量管理者代表 组长, 为组员的审核组对公司质量管理体

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