盐边县渔门中心卫生院.docVIP

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盐边县渔门中心卫生院

盐边县渔门中心卫生院 关于201年部门预算编制的说明 四、收支预算总体情况 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。201年单位收入预算总额为万元,其中:当年财政拨款收入万元,事业收入万元,上年结转收入元。相应安排支出预算万元,其中:工资福利支出万元,日常公用支出万元,对个人和家庭的补助支出万元。 五、财政拨款支出预算安排情况 本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。 基本支出,是用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。 项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括: (二)社会保障和就业支出万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。)住房保障支出万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 201年“三公”经费财政拨款预算数万元,其中:因公出国(境)经费万元,公务接待费万元,公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费万元,公务用车运行维护费万元)。 2018年根据安排的出国计划,拟安排出国(境)组次,出国境人,安排出国(境)经费预算万元,201无出国(境)经费预算,与201年预算持平。 2018年安排公务接待费预算万元,较201年预算增长%,主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。 2018年安排公务用车购置及运行维护费万元,较201年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 附件:2018年预算表 - 5 -

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