苏省干线公路建设省级质量检查扣分点预控措施.ppt

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苏省干线公路建设省级质量检查扣分点预控措施

施工现场检查-料场管理 * 施工现场检查-料场管理 * 二、桥梁工程 1)场地面积不足、堆放杂乱,不同品牌、规格的钢筋混放,造成错用;-0.5 2)各功能区未分开,钢筋存放区、加工区、成品区相互交叉干扰;-0.5 3)场地未硬化,钢材受泥土、水等污染;-0.5 4)场地排水设施不完善,钢筋未架空覆盖,钢材浸水,锈蚀严重。-0.5 5)钢筋原材料、半成品等标识牌不齐全;-0.5 施工现场检查-料场管理 * 施工现场检查-料场管理 * 堆梁层数过多 板梁相互挤压、破损 预埋筋顶压上层板梁 板梁支点位置错误 * 钢筋焊接焊缝不够饱满 钢筋焊接时烧伤钢筋 主筋焊接均在同一断面上 波纹管锈蚀严重 * 施工现场安全警示牌、公告牌设置较少;-0.5 缺少重大危险源警示标识;-0.5 施工现场安全员未按要求到场;-0.5 高空及现场用电安全措施不满足要求;-0.5 重点火源的灭火设备配置不足;-1 配电箱及闸刀开关无防护盖、电线设置不符合安全要求;-0.5 施工现场检查-现场安全管理 * 现场施工人员未配戴安全帽、安全绳等安全保护用具;-0.5 现场便道、便桥,高空、临边及水上作业等地带安全保障措施设置不到位;-0.5 现场违反安全操作规程进行施工;-1 施工用车及施工机械手续是否齐全;-0.5 便桥及落差较大处是否采取安全措施;-0.5 生活区是否满足安全生产要求;-0.5 施工现场检查-现场安全管理 * * * 谢 谢 * * 7、质量抽检资料 未按合同规定审查工程分包计划和协议或未报建设单位批准;-1 关键工序未签认、签认不及时或图像资料不全;-0.5 工程材料抽检试验台账不完善;-0.5 工程材料、标准试验的原始资料及报告缺失,不规范;-0.5 施工单位工程材料资料审查、批复不及时;-0.5 实体质量抽检原始资料及报告缺失,不规范;-0.5 施工单位实体质量资料审查、批复不及时;-0.5 巡视重点不明确,频率不满足要求或巡视记录不规范,旁站记录不完善;-0.5 监理指令、监理工程师通知发文不规范,签收手续不齐全或存在问题未闭合;-0.5 质量问题处理未记录或不闭合;-0.5 * 内业资料检查内容及扣分点 三、试验室管理: 试验室超出授权范围出具试验报告;-0.5 试验室布局不合理,仪器摆设混乱;-0.5 未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查;-0.5 未按规定对设备进行标识,未按规定对主要设备进行维护保养;-0.5 主要设备无安全操作规程、使用记录;-0.5 试验检测使用废止标准规范;-0.5 试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整,试验检测频率不满足规范要求;-0.5 * 内业资料检查内容及扣分点 三、试验室管理: 出具虚假试验报告,编造虚假原始记录分;-1 对比检查试验台帐、试验报告、仪器设备使用记录三个资料中的试验项目、试验人员等信息是否一致;-0.5 外委试验项目、频率,是否所有原材料已按规定送检,是否建立外委试验台帐;-0.5 试件制作、养生是否符合规范要求;-0.5 材料质保书是否齐全,及时、有效;-0.5 危险品是否设置专柜存放,是否有专人保管,是否建立了危险品领用记录;-0.5 归档的资料文件应为原件;-0.5 * 内业资料检查内容及扣分点 四、安全管理资料: 安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不落实;-1 无总安全控制目标、分解目标,未实现安全控制目标;-0.5 未按要求进行危险源辨识和评价或无相关评估记录,未发布高中度风险清单,未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案不具体、针对性不强;-0.5 * 内业资料检查内容及扣分点 四、安全管理资料: 专项方案无审批手续,针对性不强,无验收记录;-0.5 特殊工种未培训合格或无证上岗;-0.5 安全培训教育(三级教育)无计划、无记录;-0.5 未经安全培训或培训不合格上岗;-0.5 未对高处作业人员进行相关体检;-0.5 未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练;-0.5 * 内业资料检查内容及扣分点 四、安全管理资料: 未针对可能的环境污染或破坏事件、事故制定应急预案或预案未落实;-0.5 对于存在的安全问题未有效整改的,问题重复发生;-0.5 未为施工人员办理保险或险种不符合要求;-1 无安全经费使用计划及使用记录;-0.5 安全监理联系单、安全监理工程师通知单未实施或未闭合;-0.5 施工机械、安全设施相关安全资料(附:建筑机械安装质量检测报告、合格证)不齐全;-0.5 * 内业资料检查内容及扣分点 五、文明施工管理: 办公、生活区未分设,未采用砖结构或彩钢板活动板房,不能符

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