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审计处工作职责
审计处主要职能
审计处工作范围及工作职责
(一)工作范围
在学院党委和院行政的领导下,独立监督和评价学院及学院各有关部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益,对学院及学院各有关部门内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。促进学院加强经济管理,进一步建立健全内部控制制度,保证学院教育教学改革目标的实现。
(二)工作职责
1、在学院党委和院行政直接领导和省教育厅审计处业务指导下,依照国家法律、法规和政策规定,独立开展审计监督活动,以加强学院内部科学管理,严肃财经法纪,维护国家利益和学院合法权益,提高资金使用效益,为学院领导对财经工作管理和决策做好参谋和助手。
2、对教育事业费、科研经费、专项补助经费预算的编制和执行情况以及决算情况进行审计。
3、对学院各种专项资金的收入、分配、使用和管理进行审计,保证国有资产的安全与完整。
4、对固定资产的管理和使用进行审计监督。
5、对学院各附属单位(包括独立核算单位和承包单位)的财务收支、资产负债、经济效益、上缴税利及各项资金或基金的提留分配与使用进行审计监督。
6、对学院附属单位财务收支和经济活动内部控制制度的建立健全及其执行情况进行监督检查。
7、对后勤承包、对外投资经济承包合同、租赁合同、协议等进行事前审计或审签。
8.对学院各附属单位厂长(经理)离任经济责任审计,对负有经济责任干部的经济责任审计。
9、对学院及内部各单位与院外单位兴办合资、合作企业或合作项目所投入的资金、财产、技术的使用及其效益进行审计监督。
10、对五千元以上的专项和大宗物资 设备采购,进行价格审计。
11、对修缮项目和基建工程项目进行预算、决算审计。
12、为促进用足、用好国家各级政府已经出台的各项政策,为学院的教育发展提供经费的保证,开展各种形式的审计调查,及时向学院领导提供情况,为领导宏观决策服务。
13、对学院基本建设经费,科研经费,工会经费,设备资产、物资的核算、管理,以及学院实行独立核算和承包单位的经济活动每年进行定期审计,对各教学系部经济活动及其它创收单位进行抽样审计。
14、对严重侵占国家和集体财产,严重损失浪费等违反国家财经法纪的行为进行专项审计。
15、宣传、执行国家财经审计法规,制定内部审计规章制度。
16、办理院长和上级主管部门或各级审计机关交办的其它审计事项。
17、支持和协助学院财会、物资等部门和有关人员,按照《会计法》和国家有关规定履行职责,揭示违反财经法纪的重大事件,表扬遵守和维护财经法纪成绩显著的单位和个人。
对口的校外工作部门
1、江苏省审计厅
2、江苏省教育厅审计处
3、江苏省内审协会
4、盐城市审计局
5、盐城市内审协会
6、有关兄弟院校审计处
三、与本部门职能有关的规章制度目录
1、中华人民共和国审计法(1994.8.31)
2、中华人民共和国会计法(2000.7.1)
3、中华人民共和国教育法(1995.3.18)
4、审计署关于内部审计工作规定(2003.5.1)
5、关于转发国家教委《教育系统内部审计工作规定》的通知(苏教审[1996]6号)
6、关于进一步加强我省教育系统内部审计工作的几点意见(苏教审[1999]4号)
7、江苏省内部审计工作规定(省政府第142号令)
8、江苏省国家建设项目审计监督办法(省政府第156号令)
9、关于进一步规范基本建设工程项目审计工作的通知(苏教审[1996]14号)
10、关于进一步加强基建工程项目审计监督的通知(苏教审[1997]13号)
11、关于统一规范报送基建工程项目开工前、竣工决算审计资料的通知(苏教审[1999]14号)
12、关于对省属高校校办企业财务报表实行年审的通知(苏教审[1997]2号)
13、关于对省属高校财务收支决算实行审计审签上报制度的通知(苏教审[1997]12号)
14、关于印发《江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法》的通知(苏教审[2002]44号)
15、关于印发《江苏省省属院校财务预算执行情况年审规定》的通知(苏教审[2003]1号)
16、关于进一步加强全省学校基建工程项目审计监督工作的通知(苏教审[2003]24号)
17、江苏省内部审计协会关于实施内部审计人员持证上岗制度的通知(苏内审协发[2003]19号)
18、盐城工学院关于系、处级以上领导干部廉洁自律的规定(盐城工学院规章制度汇编20-21页)
19、盐城工学院财务管理制度(盐城工学院规章制度汇编181-189页)
20、盐城工学院内部审计工作规定(盐城工学院规章制度汇编198-203页)
21、盐城工学院关于对负有经济责任干部离任审计的实施细则(盐城工学院规章制度汇编204-205页)
22、盐城工学院独立核算单位财务工作、会计人员基本职责审计标准(盐城工学院规章制度汇编206-207页)
23、盐城工
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