企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准试行.DOC

企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准试行.DOC

企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准试行

附件: 企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准 考核 考核明细 扣分标准 考核记录 扣分 30分) 1、安全风险管控制度(文件形式正式发布); 1.没有相关文件、记录台账的,每缺一项扣3分; 2.文件、记录内容与要求不全的,每缺 3.文件、记录与企业生产实际不符的,每一项扣2分; 4.文件、记录弄虚作假,与生产实际严重不符的一票否决。 2、安全风险分级管控清单(含各岗位、部门、公司等三级安全风险清单及其控制措施,重大风险及管控清单等,结合企业实际); 3、安全风险辨识、分级、管控及培训有关记录台账(含培训记录、员工风险辨识记录等); 4、 5、 6、 7、上报相关 8、时间、责任人、经保障措施等) 9、场地出租或项目外包对供应商(承包商)的有关安全环保管理制度或规定; 10、已建设双控机制的企业,每年的双控机制内部评审相关记录台账(可与准化自评、系自评等结合) 二、查作业现场(40分) 1、作业环境是否整洁、有序,安全通道是否畅通; 1.作业环境较差,安全通道堵塞的,每一处扣2分; 2.较大辨识全的,每一项扣1大风险辨识不全的,每一项 4.现场隐患未查治理的,发现一项 5.重大隐患现采取有措施整改的,决 6.未设置每一项扣 7.现场作业劳动防护不,违作业的,一项扣 8.动火

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