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招商局国际有限公司内部审计初探p60
招商局国际有限公司内部审计初探
中文摘要
随着现代企业制度的建立和发展,内部审计己成为现代企业自我控制、自我
监督,自我约束机制的重要组成部分。内部审计是建立完善法人治理结构的内在
需求,在风险管理,内部控制,建立企业文化中发挥着重要作用。但我国中央大
型企业内部审计工作中还存在着诸多问题,企业经营环境的变化发展亟待着重塑
国有企业的内部审计。招商局国际有限公司(下称“招商局国际)作为国有大
型企业,其内部审计同样存在着许多不足,这些问题严重影响了招商局国际的健
康发展。
本文通过三九集团和华源集团等中央大型企业发生财务危机为引子,提出了
国有大型企业一招商局国际有限公司在企业转型期:即从一个投资控股型公司向
一个实体营运型公司转变时,如何通过改善内部审计来适应企业转型,保障企业
的持续健康发展这样一个论文命题。
作者通过详细研究国内外审计理论的最新研究成果,并且结合招商局国际内
部审计的现状,通过深入分析发现招商局国际存在:内部审计的独立性不强、内
审人员知识结构不完善及综合素质不高、内控制度等基础工作不健全、KPI审计
职能不完善、忽视后续审计、基建项目审计薄弱等问题。针对企业存在的这些问
题,提出了增强内部审计独立性和权威性、加强内部审计队伍的建设、加强企业
内控制度的建立与健全、KPI审计向绩效审计转型并完善绩效审计评价体系、建
立企业后续审计和基建项目审计等对策。同时结合当前最新的内部审计理论和招
商局国际的实例,提出了招商局国际内部审计的经验与教训对其他中央大型企业
内部审计的三点启示:即加强内部审计与社会审计相结合、开展企业内部管理审
计与咨询调研活动、通过内部审计实现企业价值增值,以便进一步完善包括招商
局国际在内的中央大型企业的内部审计工作。
本文在研究方式上采用规范研究方法,其主要贡献在于它的实践价值,即作
者从招商局国际内部审计的实际情况出发,并结合从事财会工作二十多年的实践
经验,以及在复旦大学学习MBA项目的一些心得体会,提出了一些切实可行的、
在实际工作中真正可操作的内部审计的改进策略,以期对改进招商局国际乃至整
个中央大型企业的内部审计工作,有所借鉴和启发。
关键词: 内部审计 基建项目审计 内部控制
中图分类号: F275.2
—3一
招商局国际有限公司内部审计初探
英文摘要
Withthe ofmodern system,internalauditing
developmentcorporation
rolein auditing
an key corporationmanagement.Internal
playsincreasing
ofmodern inself—control,
istheessential corporationsystem
component
resultof
and the
self-restriction.Asestablishing
self—supervision
auditingsystemweighs
governancestructure,internal
perfectcorporate
in·risk controland culture.
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